你好,是的,是這個意思的
老師,我3月份進行成本暫估50萬元:借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款 7月份發(fā)生一筆9萬元成本支出。請問這9萬元如何記分錄。
本月暫估成本50萬,下月對帳后發(fā)現(xiàn)成本只有45萬,供應(yīng)商開了發(fā)票45萬元,本月會計分錄,借營業(yè)成本-未開票50,貸:應(yīng)付帳款與50,下月分錄是借營業(yè)成本-未開票-50,貸:應(yīng)付帳款-50;再做一筆借營業(yè)成本一己開票45,貸:應(yīng)付帳款45,這樣做對嗎?
小規(guī)模納稅人,1月開了29萬的普票,我暫估了成本費用29萬,借庫存現(xiàn)金29萬,貸主營業(yè)務(wù)收入29萬,暫估時:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估29萬貸應(yīng)付帳款一暫估29萬,問月未結(jié)轉(zhuǎn)時是這暫估的成本是借本年利潤29萬貸主營業(yè)務(wù)成本29萬,借:主營業(yè)務(wù)收入29萬,貸本年利潤29萬,這樣會計處理對嗎?
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師,客戶把它的房產(chǎn)和債務(wù)一起打包轉(zhuǎn)給我們公司,那客戶的債權(quán)人都是開票給客戶的,我直接付款給另外一個債權(quán)人是可以的嗎?讓這個債券人給我開個收據(jù)?
您好老師,我們采購的庫存商品,發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,對方開了紅字發(fā)票后,我這邊具體分錄怎么做呢?
老師,請問我們是物業(yè)公司,7月份開始用系統(tǒng)做內(nèi)帳,我想問問的是,6月之前未收的租金水電物管計入什么科目呢?本月確認收入的又是計入什么科目呢?
老師,你好,別的公司欠我們公司錢,不能直接打到我們戶里,他用另一個戶(不是欠我們錢的戶)打到我們的另一個個體戶里,怎么把錢倒到應(yīng)收的公司戶里。
請問收到押金的分錄,怎么寫?
老師,深圳公司月初封存員工公積金,當月公司還會給他們交公積金嗎
活動策劃服務(wù)繳納印花稅嗎?屬于哪一類
產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率一般都用哪個公式來計算?網(wǎng)上提供了很多
業(yè)主方直接用工程款代發(fā)項目民工工資,請問分錄怎么做?
在審計的初步業(yè)務(wù)階段,是否需要對內(nèi)部控制做出初步了解和評價
本月暫估收入50含甲10、乙30、丙10,但下月實際開發(fā)票只有40(甲沒開發(fā)票過來)發(fā)票到的分錄沖減收到是是40,還是50?
這個是50,直接沖減50的