借預收賬款 銀行存款, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
假如公司代銷一批產(chǎn)品、但實際產(chǎn)品沒有入庫、銷售的商品款全部付給委托方、公司收取一些手續(xù)費 這樣的賬務怎么處理呀[
電商企業(yè):公司銷售化妝品,商家贈送小樣。后期公司把小樣一部分贈送給客戶,另一部分當做商品出售,請問怎么做賬務處理?怎么分攤成本?
公司銷售商品,預收一部分定金,等到商品全部送到客戶手上后,收取尾款,怎么做賬務處理?
老師,我們是銷售化妝品總代理,年末給代理商現(xiàn)金獎勵,一部分代理商直接轉賬;一部分現(xiàn)金上賬,做為代理商的預收款。請問,這兩種情況分別怎么處理賬務
2019年銷售了一批商品,然后收了一部分預收款,2022年收到了尾款,然后我們這邊開了票,這一整個銷售流程的賬務處理是什么呢?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調整合適,還是說不要去調整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
收到尾款時,分錄怎么寫呢?
這個銀行存款不就是嗎?
1.預收定金時 借,預收賬款 貸,主營業(yè)務收入 2.收到尾款時 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 以上未考慮稅的情況下, 我們公司的情況是這樣的,先收定金,然后在發(fā)貨時收取尾款,這筆業(yè)務是分開執(zhí)行的,那么分錄是不是應該分開寫呢?理論上是可以合在一起寫,但是也要考慮到公司的現(xiàn)實發(fā)生的情況,再去做賬務處理吧
那你這確認了兩次收入,但是實際是一個產(chǎn)品。
貨物是什么時間給人家的?
收到尾款時發(fā)貨
借銀行存款貸預收賬款, 然后收到了尾款你發(fā)貨, 借預收賬款, 銀行存款 貸主營業(yè)務收入。
你預售賬款貨還沒有發(fā)出去,不用做收入。
好的謝謝!
不用客氣,工作愉快。