你好,學員,贈送的直接計入銷售費用 銷售的和商品一起確認收入,結轉成本
老師好,公司去年將自己公司外購的產品贈送給客戶,做賬做錯了,分錄寫的借:銷售費用,貸:主營業(yè)務收入(銷售價非成本價),應交增值稅銷項稅;借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,請問今年應該怎么調賬呢?
電商企業(yè):公司銷售化妝品,商家贈送小樣。后期公司把小樣一部分贈送給客戶,另一部分當做商品出售,請問怎么做賬務處理?怎么分攤成本?
公司銷售商品,預收一部分定金,等到商品全部送到客戶手上后,收取尾款,怎么做賬務處理?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 2000 貸:其他業(yè)務收入 1769.91 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 230.09 3、結轉成本時,借:其他業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個分錄,對嗎?
公司自產的商品當做樣品送給客戶,怎么樣做分錄,借:銷售費用貸:主營業(yè)務收入,銷項稅嗎,月底結賬成本嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
您好老師,請問贈送的小樣怎么定價呢?
贈送的小樣成本怎么核算?
贈送的需要入庫嗎?可是沒有進項發(fā)票
贈送小樣,按照小樣的成本價計入銷售費用
比如說,進了20萬的商品,贈送了一批小樣沒有標價,這個小樣怎么和商品一起分攤成本???
需要入庫的,不然沒法做賬
不入庫,不用做賬,學員
小樣,需要和商品一起入庫,請問成本怎么分攤呀?小樣入庫后沒有進項稅銷,直接用于銷售,怎么做賬務處理?
小樣,需要和商品一起入庫,請問成本怎么分攤呀? 你們小樣沒有采購價嗎,按照采購價計入成本
贈送的時候 借銷售費用 貸庫存商品-小樣
比如商品進貨價格是100元,小樣10元。我購進100件兒商品1萬元,贈送100件小樣。則商品的進貨成本為10000/(100+10)*100=9990.90元,小樣成本為10000/(1+10%)×10=9.1元,對么?
你好,學員,可以這么做的
可是我的進項發(fā)票上只有100件商品,沒有小樣的進項發(fā)票,后期我的銷售數(shù)量變成200件,這個合理嗎?怎么做賬務處理呀?
這個沒關系啊,學員,或者,你采購的時候贈送,不做賬,贈送出去也不做賬
采購時候不做賬,采購回來會把部分小樣作為商品用來銷售,我的對公戶上會有回款,這個怎么處理?
銷售的時候,按照和主要商品的,一起確認收入即可的
商品和小樣是在兩個平臺分別出售的
如果是這樣,按照采購入賬的,就是分攤成本,這個進項稅沒有關系,實務中很多這樣的
沒有進項發(fā)票,直接銷售也行,進項稅額就不抵扣了,其他都按正常的做,對嗎?
是的,學員,是這樣的
那比如說購買了100件商品,銷售完畢后廠家又贈送了10件商品作為獎勵,我實際的銷售數(shù)量110件。但我只有100件的進項發(fā)票,發(fā)票上100件的成本攤到110件里?
發(fā)票上100件的成本攤到110件里