你好;? ?預(yù)收款這個(gè)是什么情況的 ; 算以后拿貨抵減款是嗎? ?
老師好,公司收到甲方工程款,一部分是公司直接開稅票甲方代付工資,還有部分是材料款,材料款部分由供貨商直接開稅票給甲方,也是由甲方直接轉(zhuǎn)給供貨商,其中多余部分款我們直接做到供貨商結(jié)算單里面,在有供貨商退回公司,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們做化妝品銷售的是全國(guó)代理,分銷貨品給線下代理商,代理商打款,我們出貨,現(xiàn)在我們想做另外一個(gè)銷售模式,利用數(shù)字平臺(tái),消費(fèi)者在代理商店鋪直接下單,通過系統(tǒng)直接支付到我公司的賬戶,貨從我們公司發(fā)到客戶手里,我們?cè)偻ㄟ^貨物把他們的利潤(rùn)返給代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交稅
老師,我們是銷售化妝品總代理,年末給代理商現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),一部分代理商直接轉(zhuǎn)賬;一部分現(xiàn)金上賬,做為代理商的預(yù)收款。請(qǐng)問,這兩種情況分別怎么處理賬務(wù)
老師,公司計(jì)劃跟十家代理商合開會(huì)議,這個(gè)會(huì)議上預(yù)計(jì)有一兩百個(gè)客戶購(gòu)買產(chǎn)品(包含公司和其它代理商的客戶),然后款項(xiàng)先由我們公司代收。到時(shí)候再轉(zhuǎn)付給代理商,感覺會(huì)很亂,因?yàn)橐膊缓脜^(qū)分是哪家二代的客戶,請(qǐng)問該怎么操作比較好?還是說我們收到貨款跟各二代對(duì)接,跟他們核對(duì)清楚他們的客戶清楚,統(tǒng)計(jì)各二代的客戶款項(xiàng)總額,然后出個(gè)委托代理收款,然后把各二代的款付給他們這樣可以嗎?
老師,公司是總代理商,3、4月份各二代有維修激勵(lì)費(fèi),但這個(gè)是明年一月份統(tǒng)一算今年的賬給予他們抵扣貨款用,而不是直接付款給他們,請(qǐng)問我現(xiàn)在要計(jì)提這個(gè)費(fèi)用,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?年底需要沖回嗎?因?yàn)檫@個(gè)涉及到企業(yè)所得稅的問題
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
是的 ,抵貨款
你好; 那你就做; 借銷售費(fèi)用 貸? ? 應(yīng)收賬款 - 某客戶? ?
這個(gè)銷售費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候調(diào)增?
是的;? 會(huì)涉及調(diào)整的? 是的?