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稅務(wù)局查到我公司有一張5萬的成本普票涉嫌虛開(別人開給我們),讓我們更正申報(當(dāng)年的)并做相應(yīng)賬務(wù)處理,請問該如何做賬并更正申報

2022-03-23 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-23 09:58

你好,把原記賬憑證沖紅,涉及損益計入以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:58

更正申報需要去大廳。

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快賬用戶6895 追問 2022-03-23 10:00

怎么沖紅,怎么計入?有具體的賬務(wù)處理嗎?比如借,貸什么的

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齊紅老師 解答 2022-03-23 10:05

你好,我需要知道你取得這張發(fā)票時怎么記賬的?

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快賬用戶6895 追問 2022-03-23 10:06

銀行存款 管理費(fèi)用

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快賬用戶6895 追問 2022-03-23 10:06

因為這張發(fā)票,開的項目是會議管理

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齊紅老師 解答 2022-03-23 10:07

借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶6895 追問 2022-03-23 10:09

可是他讓我更正的是以前年度的申報,我這樣的賬務(wù)處理,是要填在今年的申報表上的吧

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齊紅老師 解答 2022-03-23 10:10

你的涉嫌虛開是業(yè)務(wù)不真實(shí)?還是因為對方異常造成的?如果因為對方原因可以要求對方重新補(bǔ)開換開,如果你們的業(yè)務(wù)本身不真實(shí),也沒票可以入賬,那只能調(diào)賬更正申報

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快賬用戶6895 追問 2022-03-23 10:11

對方異常,業(yè)務(wù)本身也不是會議管理,不真實(shí),但是有票并且入賬了

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快賬用戶6895 追問 2022-03-23 10:37

老師還在嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-23 10:39

那你先更正申報,這個款已經(jīng)付了,調(diào)整分錄掛賬其他應(yīng)收款,跟領(lǐng)導(dǎo)溝通下,怎么平賬?

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快賬用戶6895 追問 2022-03-23 10:45

更正申報,直接在當(dāng)年的稅務(wù)申報那里,減掉5萬的管理費(fèi)用就好了嘛

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齊紅老師 解答 2022-03-23 10:54

不是的,需要追溯調(diào)整當(dāng)年的申報表。把那一年的申報打印出來,找到需要改動的地方,稅務(wù)局一般要求提供紙質(zhì)蓋章的申報表,你需要再填一張更正后的準(zhǔn)確申報表

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你好,把原記賬憑證沖紅,涉及損益計入以前年度損益調(diào)整
2022-03-23
您好,這個發(fā)票不合規(guī)的話,如果是以前年度的你要做企業(yè)所得稅更正申報,進(jìn)行納稅調(diào)增,并補(bǔ)繳稅款和滯納金,借記以前年度損益調(diào)整里面,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,然后轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目
2022-03-02
你好 這個只需要調(diào)整納稅申報表不需要調(diào)賬 除非你的款項還沒有支付
2021-09-24
您好。管理費(fèi)用也是總成本的里面
2021-10-28
您好 應(yīng)該對應(yīng)更正三月份申報表 賬務(wù)處理在九月份
2021-11-10
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