你好,把原記賬憑證沖紅,涉及損益計入以前年度損益調(diào)整
公司被查到2018年的發(fā)票4萬涉嫌虛開,當(dāng)時入了主營業(yè)務(wù)成本4萬,請問一下我要調(diào)整所得稅要做哪些分錄?去大廳更正申報時候要更正哪些地方?
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進(jìn)行申報的,這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師 你好。 我公司今年3月入賬的一張成本票金額6萬,現(xiàn)在稅局說涉嫌虛開需要轉(zhuǎn)出成本計入利潤并繳稅,請問我可以直接在9月的賬務(wù)中做轉(zhuǎn)出計利潤 然后更正第三季度的申報嗎?還是一定要在3月中處理?
稅務(wù)局查到我公司有一張5萬的成本普票涉嫌虛開(別人開給我們),讓我們更正申報(當(dāng)年的)并做相應(yīng)賬務(wù)處理,請問該如何做賬并更正申報
老師 想要咨詢下 上個月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)我們公司21年收到的一張成本票 對方涉嫌虛開普票 按稅務(wù)局要求已經(jīng)更正22年的企業(yè)所得稅匯算清繳 沖減成本 補(bǔ)交企業(yè)所得稅及滯納金 分錄應(yīng)該要怎么做
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點(diǎn)返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報現(xiàn)金流量表沒報,匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
更正申報需要去大廳。
怎么沖紅,怎么計入?有具體的賬務(wù)處理嗎?比如借,貸什么的
你好,我需要知道你取得這張發(fā)票時怎么記賬的?
銀行存款 管理費(fèi)用
因為這張發(fā)票,開的項目是會議管理
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款
可是他讓我更正的是以前年度的申報,我這樣的賬務(wù)處理,是要填在今年的申報表上的吧
你的涉嫌虛開是業(yè)務(wù)不真實(shí)?還是因為對方異常造成的?如果因為對方原因可以要求對方重新補(bǔ)開換開,如果你們的業(yè)務(wù)本身不真實(shí),也沒票可以入賬,那只能調(diào)賬更正申報
對方異常,業(yè)務(wù)本身也不是會議管理,不真實(shí),但是有票并且入賬了
老師還在嗎
那你先更正申報,這個款已經(jīng)付了,調(diào)整分錄掛賬其他應(yīng)收款,跟領(lǐng)導(dǎo)溝通下,怎么平賬?
更正申報,直接在當(dāng)年的稅務(wù)申報那里,減掉5萬的管理費(fèi)用就好了嘛
不是的,需要追溯調(diào)整當(dāng)年的申報表。把那一年的申報打印出來,找到需要改動的地方,稅務(wù)局一般要求提供紙質(zhì)蓋章的申報表,你需要再填一張更正后的準(zhǔn)確申報表