同學(xué)您好,您是核定征收的嗎
公司之前有一個人離職后還在申報他的個稅,后來他去稅務(wù)局申訴,我現(xiàn)在申報9月份的個稅失敗,顯示2月份的數(shù)據(jù)發(fā)生變動,要同步更正2月份的申報數(shù)據(jù),但是我重新更正2月份的數(shù)據(jù)也失敗,顯示已經(jīng)作廢或更正過,這種情況怎么處理?。?/p>
老師,我更正申報1月份增值稅,現(xiàn)在更正申報2月份的時候提示25欄本月數(shù)不等于核定值,這是什么情況
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理???
老師,我1月份開了免稅發(fā)票,申報的時候再免稅一欄填寫了,2月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就紅沖了,但是納稅申報里面沒有填寫,我現(xiàn)在更正,是不是在納稅申報相同的地方填寫負數(shù)呢,下面圖片是1月申報的,我現(xiàn)在更正申報是不是填寫成負數(shù)
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
不是核定征收,是一般納稅人,我這個月報完了2月份的稅才發(fā)現(xiàn)一月份有錯誤,所以更正了一月份的報表,然后2月份的報表也需要更正,就提示上面所說的
那您報表方便截圖看,
那您報表方便截圖看下嗎