借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
老師,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。是將進項稅額轉(zhuǎn)出期末無余額,可是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個期末可以有余額嗎
老師我想問比如我這個月進項稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費進項稅額 8? 那往后如果銷項稅額大于進項稅額,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
提問#期末應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,進項稅額,銷銷稅額有余額怎么調(diào)賬
像一般納稅人賬上掛著應(yīng)交稅費-進項期末余額是-95023.13,應(yīng)交稅費銷項稅是119487.8,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅15665.11,那怎么調(diào)整沖銷分錄呀?
期末余額:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補助限定性收入,發(fā)生限定性費用怎么做分錄
快遞費在匯算清繳期間費用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進項發(fā)票,在采購?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額