借,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額
你好老師,申報(bào)表上面的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我怎么平分錄,我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候分錄是這樣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)17490.38 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出7297.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅24788.2 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是開的紅字發(fā)票
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
像一般納稅人賬上掛著應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)期末余額是-95023.13,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅是119487.8,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15665.11,那怎么調(diào)整沖銷分錄呀?
一般納稅人有應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)行對沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個(gè)月月底除了要計(jì)提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計(jì)提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個(gè)地方
不會(huì)整個(gè)大題,發(fā)行股本為何增加3000萬元
老師,我剛面試上一家代賬公司,后天上班, 最想知道怎么快速把一堆雜亂無序的原始憑證整理好,謝謝
留存收益指什么科目?其他綜合收益指啥
第10題的B選項(xiàng)到底是正確的還是錯(cuò)誤的,網(wǎng)上答案不一致
請問老師,這里應(yīng)該選什么??
那這樣銷項(xiàng)稅抵不完怎么辦呢?
什么意思?期末的時(shí)候你是把所有的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅。
就是你說借轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項(xiàng)稅,貸:進(jìn)項(xiàng)稅,那銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多呢,那銷項(xiàng)稅還有留底的呢
如果說有留底部分,你就不用轉(zhuǎn)出來,就放到進(jìn)項(xiàng)稅額里面就行了。