你好,本月發(fā)生額那里要填寫的哦,分錄可以只做發(fā)生的,先不做抵扣的
老師,稅控盤本月繳納的280,作分錄:借管理費用,貸銀行存款,不用抵扣。后續(xù)抵扣時作分錄:借 應交增值稅-減征額,貸 管理費用,本月申報時不用填數(shù)嗎?可否直接作分錄借 應交增值稅-減征額 ,貸銀行存款?
#提問#稅控盤維護費280當時沒抵扣分錄是借管理費用 貸 銀行存款 過幾個月抵扣了 分錄怎么寫是借應交稅費280 貸管理費用280 還是借管理費用-280 貸應交稅費-280 負數(shù)填寫的話不會重復管理費用
稅控服務(wù)費會計分錄: 支付時 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 老師 稅盤的維護費分錄
老師,第一季度發(fā)生稅控盤維護費時,只做了分錄: 借:管理費用280,貸:銀行存款280。這樣對不?是不是真正抵扣時,才按實際抵扣金額做分錄: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍色通行費紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
有的老師又說兩個分錄都要做,等后面抵扣時再轉(zhuǎn)銷,這樣也可以嗎?不做以后可能會忘記
不抵扣就先做支付的分錄
那賬上就沒法看出可抵扣金額
你的申報表里本期發(fā)生額填寫一下,然后你再單獨記一下
之前會計直接借應交稅費-進項 貸銀存,是否等抵扣時再轉(zhuǎn)到借:應交增值稅-減征額 ,貨:進項稅。這個等抵扣月份再填表嗎?
對,你先填寫在表四本期發(fā)生額里面,然后下個月就會在期初余額那里有數(shù)據(jù)了
一個280是本期的,一個不是本期的,是2018年發(fā)生的,都填在本期發(fā)生額嗎?
不,2018年的不是早就填寫了嗎
沒有,之前會計沒填寫
那你都填寫進去吧