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老師,稅控盤本月繳納的280,作分錄:借管理費用,貸銀行存款,不用抵扣。后續(xù)抵扣時作分錄:借 應交增值稅-減征額,貸 管理費用,本月申報時不用填數(shù)嗎?可否直接作分錄借 應交增值稅-減征額 ,貸銀行存款?

2020-08-06 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-06 09:05

你好,本月發(fā)生額那里要填寫的哦,分錄可以只做發(fā)生的,先不做抵扣的

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快賬用戶2385 追問 2020-08-06 09:07

有的老師又說兩個分錄都要做,等后面抵扣時再轉(zhuǎn)銷,這樣也可以嗎?不做以后可能會忘記

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齊紅老師 解答 2020-08-06 09:11

不抵扣就先做支付的分錄

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快賬用戶2385 追問 2020-08-06 09:13

那賬上就沒法看出可抵扣金額

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齊紅老師 解答 2020-08-06 09:17

你的申報表里本期發(fā)生額填寫一下,然后你再單獨記一下

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快賬用戶2385 追問 2020-08-06 09:23

之前會計直接借應交稅費-進項 貸銀存,是否等抵扣時再轉(zhuǎn)到借:應交增值稅-減征額 ,貨:進項稅。這個等抵扣月份再填表嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 09:37

對,你先填寫在表四本期發(fā)生額里面,然后下個月就會在期初余額那里有數(shù)據(jù)了

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快賬用戶2385 追問 2020-08-06 09:38

一個280是本期的,一個不是本期的,是2018年發(fā)生的,都填在本期發(fā)生額嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 09:43

不,2018年的不是早就填寫了嗎

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快賬用戶2385 追問 2020-08-06 09:44

沒有,之前會計沒填寫

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齊紅老師 解答 2020-08-06 09:45

那你都填寫進去吧

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你好,本月發(fā)生額那里要填寫的哦,分錄可以只做發(fā)生的,先不做抵扣的
2020-08-06
第一個是小規(guī)模 第二個是一般納稅人的 小規(guī)模增值稅沒有三級科目
2020-09-11
這個余額和增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-08-08
您好,這個你們計提增值稅的時候一起做就行了
2023-02-17
同學,你好 嗯嗯,可以的
2023-04-10
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