乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅為 (50+1+5)/(1-0.05)*0.05=2.95
2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,x月外購(gòu)一批木材,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 60萬(wàn)元、稅額9.6萬(wàn)元;將該批木材運(yùn)往乙企業(yè),委托其加工木制一次性筷子,取得專用 發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.1萬(wàn)元,支付不含稅委托加工費(fèi)5萬(wàn)元。假定乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn) 品對(duì)外銷售,木制一次性筷子消費(fèi)稅稅率為5% 要求:計(jì)算乙企業(yè)該業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅
.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,x月外購(gòu)一批木材,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 60萬(wàn)元、稅額9.6萬(wàn)元;將該批木材運(yùn)往乙企業(yè),委托其加工木制一次性筷子,取得專用 發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.1萬(wàn)元,支付不含稅委托加工費(fèi)5萬(wàn)元。假定乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn) 品對(duì)外銷售,木制一次性筷子消費(fèi)稅稅率為5% 要求:計(jì)算乙企業(yè)該業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人.2014年1月外購(gòu)一批大材,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)數(shù)50萬(wàn)元、稅額6.5萬(wàn)元將讀批木材運(yùn)往乙企業(yè)要托其加工木制一次性筷子,取得稅務(wù)局代開(kāi)的小規(guī)極納稅人運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅數(shù)0.03萬(wàn)元,支付不含稅委托加工費(fèi)5萬(wàn)元,假定乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品對(duì)外銷售,木制一次性筷子消費(fèi)稅稅率為5%,乙企業(yè)當(dāng)月代收代激的消費(fèi)稅為多少,請(qǐng)具體說(shuō)明一下
甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產(chǎn)木制一次性筷子,甲企業(yè)提供的主要原材料實(shí)際成本為12萬(wàn)元,支付的不含稅加工費(fèi)為1萬(wàn)元。乙企業(yè)代墊輔料的不含稅金額為0.87萬(wàn)元。木制一次性筷子的消費(fèi)稅稅率為5%,乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅的組成計(jì)稅價(jià)格為(計(jì)算)
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年1月外購(gòu)一批木材,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元、稅額8.5萬(wàn)元;將該批木材運(yùn)往乙企業(yè)委托其加工木制一次性筷子,取得稅務(wù)局代開(kāi)的小規(guī)模納稅人運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.003萬(wàn)元,支付不含稅委托加工發(fā)費(fèi)5萬(wàn)元、假定乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品對(duì)外銷售,木制一次性筷子消費(fèi)稅稅率為5%。乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅為()計(jì)算
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?