同學您好,組成計稅價格計算公式:組成計稅價格=(材料成本+加工費及輔料) ÷(l-比例稅率)
甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產木制一次性筷子,甲企業(yè)提供的主要原材料實際成本為12萬元,支付的不含稅加工費為1萬元。乙企業(yè)代墊輔料的不含稅金額為0.87萬元。木制一次性筷子的消費稅稅率為5%,乙企業(yè)代收代繳消費稅的組成計稅價格為多少萬元?
2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,x月外購一批木材,取得增值稅專用發(fā)票注明價款 60萬元、稅額9.6萬元;將該批木材運往乙企業(yè),委托其加工木制一次性筷子,取得專用 發(fā)票注明運費1萬元、稅額0.1萬元,支付不含稅委托加工費5萬元。假定乙企業(yè)無同類產 品對外銷售,木制一次性筷子消費稅稅率為5% 要求:計算乙企業(yè)該業(yè)務應代收代繳的消費稅
.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,x月外購一批木材,取得增值稅專用發(fā)票注明價款 60萬元、稅額9.6萬元;將該批木材運往乙企業(yè),委托其加工木制一次性筷子,取得專用 發(fā)票注明運費1萬元、稅額0.1萬元,支付不含稅委托加工費5萬元。假定乙企業(yè)無同類產 品對外銷售,木制一次性筷子消費稅稅率為5% 要求:計算乙企業(yè)該業(yè)務應代收代繳的消費稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人.2014年1月外購一批大材,取得增值稅專用發(fā)票注明價數(shù)50萬元、稅額6.5萬元將讀批木材運往乙企業(yè)要托其加工木制一次性筷子,取得稅務局代開的小規(guī)極納稅人運輸業(yè)專用發(fā)票注明運費1萬元、稅數(shù)0.03萬元,支付不含稅委托加工費5萬元,假定乙企業(yè)無同類產品對外銷售,木制一次性筷子消費稅稅率為5%,乙企業(yè)當月代收代激的消費稅為多少,請具體說明一下
甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產木制一次性筷子,甲企業(yè)提供的主要原材料實際成本為12萬元,支付的不含稅加工費為1萬元。乙企業(yè)代墊輔料的不含稅金額為0.87萬元。木制一次性筷子的消費稅稅率為5%,乙企業(yè)代收代繳消費稅的組成計稅價格為(計算)
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個活,負責這個事的人呢把這個活給我們公司了 那個大廠要打款40萬,但是負責這個事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個賬,請教
流動資金應該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,工資薪金支出賬載金額,實際金額兩個金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務處理中,研發(fā)部門的房租費用算研發(fā)費用中的直接投入還是其他費用?百度2種說法都有,準確是哪種?有對應條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預算會計怎么入賬
第四季度報表和年報不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進項票怎么賬務處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產生的滯納金應該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據沒有退稅處理,這個月初開始做,提交后,專管員說讓下個月再申請 ,這個月先做2025年的。 實際上,我們增值稅已經申報過了,2025年的進項票沒有認證,就是等退2025年的稅時,再認證使用?,F(xiàn)在還能再反申報增值稅,做進項認證嗎? 申報的增值稅還沒有交稅。