借:原材料,貸:應(yīng)付賬款
已經(jīng)認(rèn)證抵扣過進(jìn)項(xiàng)的專票后來銷售方紅沖了,用不用在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)點(diǎn)取消抵扣,還是直接做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的憑證?
今年3月我們公司購買車輛保險(xiǎn) 銷售方開具增值稅專用發(fā)票 當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 按理來說我們并沒有做抵扣 如何開具紅字信息表 按已抵扣嗎?
取得發(fā)票,已在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證過,但是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
汽車銷售公司,把一臺(tái)庫存車轉(zhuǎn)為公司自用。廠家給我們開具了專票9.98。未進(jìn)項(xiàng)抵扣。車輛上戶需要自己給自己公司開具了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。購買方銷售方都是自己公司的名稱。售價(jià)11。請(qǐng)問,廠家開具的專票進(jìn)項(xiàng)可否抵扣。自己開具的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,是不是進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)可以對(duì)抵。會(huì)計(jì)分錄怎么做。
銷售方開具3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票過來,我公司不得抵扣進(jìn)項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄怎么做?沒認(rèn)證發(fā)票
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…