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今年3月我們公司購(gòu)買車輛保險(xiǎn) 銷售方開具增值稅專用發(fā)票 當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 按理來說我們并沒有做抵扣 如何開具紅字信息表 按已抵扣嗎?

2021-07-28 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-28 10:34

同學(xué)你好 勾選轉(zhuǎn)出了就選擇未抵扣

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快賬用戶8856 追問 2021-07-28 10:36

現(xiàn)在退保 人家讓開紅字信息表 我就很糾結(jié) 我到底是算抵扣還是為抵扣 我也做認(rèn)證了 這不影響吧

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齊紅老師 解答 2021-07-28 10:43

對(duì)的 這個(gè)是不影響的

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同學(xué)你好 勾選轉(zhuǎn)出了就選擇未抵扣
2021-07-28
你好開了紅字信息表就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2021-04-13
你好1;? ? 是的; 你是銷售方;正常開紅字發(fā)票 紅沖分錄 收入即可? ?
2023-03-01
同學(xué),你好 你收到紅字發(fā)票,按照之前的藍(lán)字發(fā)票做一摸一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)
2023-10-10
你好,已經(jīng)抵扣的是采購(gòu)方填寫信息表,銷售方開紅字發(fā)票。 收到紅字發(fā)票的時(shí)候做原來負(fù)數(shù)的分錄,然后增值稅表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-07-12
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