同學(xué):你好。股東0元轉(zhuǎn)讓股份,在這之前實(shí)繳的60萬(wàn)元是一起轉(zhuǎn)讓給對(duì)方。工商年報(bào)上填寫股東實(shí)繳出資額里:原實(shí)繳金額%2B在2021年12月31日實(shí)際入資的。

股東0元轉(zhuǎn)讓股份,在這之前實(shí)繳的60萬(wàn)元是不是一起轉(zhuǎn)讓給對(duì)方。工商年報(bào)上填寫股東實(shí)繳出資額里:原實(shí)繳金額+轉(zhuǎn)讓的金額
注冊(cè)資本1000萬(wàn),某股東認(rèn)繳100萬(wàn),占10%,沒有實(shí)繳?,F(xiàn)在要把這10%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)股東??梢?元轉(zhuǎn)讓嗎?平價(jià)轉(zhuǎn)讓是怎么轉(zhuǎn),是1000的10%還是250萬(wàn)的10%的金額轉(zhuǎn)讓?目前其他股東實(shí)繳250萬(wàn)。
股東A在2015.6.30轉(zhuǎn)入投資款50萬(wàn),然后在2018.6.30發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東B,在2022.4.30又發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東B又轉(zhuǎn)回股東A,認(rèn)繳金額和實(shí)繳金額是一樣50萬(wàn)。請(qǐng)問工商年報(bào)認(rèn)繳時(shí)間和實(shí)繳時(shí)間應(yīng)該填哪個(gè)?
您好 老師 一般納稅人公司W(wǎng),有3個(gè)股東 注冊(cè)資本1500萬(wàn) 實(shí)投資本1033萬(wàn),3個(gè)股東均未完全繳足。占比48% 33% 22%?,F(xiàn)在A股東實(shí)繳507萬(wàn);B股東實(shí)繳306萬(wàn),C股東實(shí)繳220萬(wàn)。今天公司3個(gè)股東各自出讓20%股份轉(zhuǎn)入股權(quán),20%股份共計(jì)100萬(wàn)轉(zhuǎn)給另外一家公司,100萬(wàn)轉(zhuǎn)20%股份,讓這家公司成為W公司的股東,占股20%。那么轉(zhuǎn)讓費(fèi)合理不?轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的原值是各個(gè)股東的實(shí)繳金額?
公司注冊(cè)資本:1000萬(wàn)元這個(gè)股東認(rèn)繳300萬(wàn)(占公司30%股東),實(shí)繳投資額為10萬(wàn)。 現(xiàn)要轉(zhuǎn)讓給3個(gè)股東(19%、10%、1%)現(xiàn)在前提是不讓0元轉(zhuǎn)讓。那我平價(jià)轉(zhuǎn)讓。那按實(shí)繳怎么計(jì)算?
老師好,對(duì)方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對(duì)方公司怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號(hào)開的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計(jì)的增值稅,這種我們?cè)撛趺瓷陥?bào)呢
A公司和B公司是同一個(gè)老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬(wàn)元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)合適?
老師,麻煩請(qǐng)問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對(duì)方提供收據(jù)和個(gè)人身份信息,包括電話和身份證號(hào)嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝

