10 月 30 日開票屬 10 月稅款期,11 月申報期內(nèi)按常規(guī)申報(一般納稅人 / 小規(guī)模選對應(yīng)申報表)。跨區(qū)項目先在項目地預(yù)繳,再回機構(gòu)地申報抵減,核對發(fā)票銷項數(shù)據(jù)后提交繳稅即可。

老師,別人掛靠我們,我們開了3%的建筑勞務(wù)簡易計稅發(fā)票,但是對方?jīng)]有給我們成本發(fā)票,麻煩問下我們這部分成本怎么來做呢?
老師9月份有一張發(fā)票對方要開紅字發(fā)票給我們 我們是購買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號開出的,怎么我在報10份的增值稅時,就跳出來進項稅額轉(zhuǎn)出來了呢?,不應(yīng)該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎?
老師,你好,我們公司掛靠了一個建筑公司,現(xiàn)在掛靠公司給我們撥了30%的勞務(wù)費,我們在項目下支付工資,麻煩問下這樣是我們申報個稅還是掛靠公司申報
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項目,11月份開出了銷項發(fā)票,12月預(yù)交11月開出發(fā)票的增值稅,填報預(yù)交表時,系統(tǒng)中有扣除額20萬(11月我們收到了當?shù)貏趧?wù)分包公司開給我們的20萬勞務(wù)費),請問系統(tǒng)中顯示的20萬是這勞務(wù)分包20萬嗎?這是不用自己填寫,系統(tǒng)就能檢測到的金額嗎?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進去體現(xiàn)出來、我該怎么做賬
老師,“潤滑油”駕馳和*勞務(wù)*機油+機濾安裝費,是費用票專票,怎么做會計分錄?
印花稅用計提嗎?交印花稅具體財務(wù)處理
出口退稅進項發(fā)票已認證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個月收入不超過30,個別月份沒有收入。年底12突然收入增加超過50萬,那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個稅繳納 有什么方法嘛
個體戶,個稅多久申報一次
利息收入在個稅系統(tǒng)里怎么申報