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老師,麻煩請問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號開的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計的增值稅,這種我們該怎么申報呢

2025-11-17 08:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-17 08:26

10 月 30 日開票屬 10 月稅款期,11 月申報期內(nèi)按常規(guī)申報(一般納稅人 / 小規(guī)模選對應(yīng)申報表)。跨區(qū)項目先在項目地預(yù)繳,再回機構(gòu)地申報抵減,核對發(fā)票銷項數(shù)據(jù)后提交繳稅即可。

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10 月 30 日開票屬 10 月稅款期,11 月申報期內(nèi)按常規(guī)申報(一般納稅人 / 小規(guī)模選對應(yīng)申報表)??鐓^(qū)項目先在項目地預(yù)繳,再回機構(gòu)地申報抵減,核對發(fā)票銷項數(shù)據(jù)后提交繳稅即可。
2025-11-17
你好同學(xué),是由甲方他們申報
2021-01-07
你好,10月做計提分錄,11月做繳納的分錄。
2020-11-17
同學(xué)你好 你需要現(xiàn)在轉(zhuǎn)出
2021-11-08
你好,匯算清繳就不是一兩句話就可以說的清楚的 你可以在學(xué)堂找到 匯算清繳的課程,進行系統(tǒng)的學(xué)習(xí) 企業(yè)所得稅匯算清繳,是不去區(qū)分是小規(guī)模納稅人 還是一般納稅人 的
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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