您好,是的,您的理解非常正確

老師一般納稅人 今年更正增值稅申報(bào)表2021年4月份, 我這邊要連著一起更正往后的增值稅申報(bào)表嗎,本年累積數(shù)據(jù)對(duì)不上,有關(guān)系嗎
老師一般納稅人 今年更正增值稅申報(bào)表2021年4月份, 我這邊要連著一起更正往后的增值稅申報(bào)表嗎,本年累積數(shù)據(jù)對(duì)不上,有關(guān)系嗎
請(qǐng)問老師,我公司15年的其中一個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在將其更正申報(bào)了,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)更新到我九月申報(bào)時(shí)嗎?還是需要從15年往后每月的申報(bào)表都更正?
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報(bào)情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報(bào)表,5月份正常申報(bào)已繳增值稅2萬(wàn),2021年10月第1次更正申報(bào),補(bǔ)繳增值稅1萬(wàn),現(xiàn)更正6月份申報(bào)表,主表30行本月數(shù)填2萬(wàn)還是3萬(wàn)?
老師,更正了22年第三季度的增值稅申報(bào)表,然后沒有通過,但是第4季度增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)有更正,跟賬面對(duì)的上,那還要繼續(xù)更正第3季度嗎
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計(jì)算出來的?
如果本公司利潤(rùn)比較大,為了減輕稅負(fù),開兩家公司合適嗎?還是開個(gè)獨(dú)立核算的子公司?請(qǐng)老師指點(diǎn)一二
老師,這題境外租金,不應(yīng)該是50000*(1-20%)*20%=8000嗎?為什么答案好像是直接50000*20%=10000,
假如我們8月份工資是9月份發(fā)的, 10月份申報(bào)的 10月申報(bào)的時(shí)候是不是要把8月份當(dāng)時(shí)扣的社保一塊做到專項(xiàng)扣除里啊 不能10月份申報(bào)8月份工資扣除的是9月份的社保吧
老師,員工休產(chǎn)假,她自己領(lǐng)取了生育津貼,在她休產(chǎn)假直到生孩子、上班之前,可以不給她發(fā)工資,不給她交社保公積金嗎
您好老師,我之前只做過醫(yī)藥物流公司的財(cái)務(wù),現(xiàn)在有一家勞務(wù)公司招會(huì)計(jì),我沒做過勞務(wù)公司,是不是勞務(wù)公司的賬跟一般的公司不太一樣,聽老板說的意思經(jīng)常跟稅務(wù)打交道,勞務(wù)公司是比較難嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)什么意思
2021年的殘疾保障金漏報(bào)了 ,現(xiàn)在申報(bào),數(shù)據(jù)是不是按20年實(shí)發(fā)工資來報(bào)呢,我直接在個(gè)稅系統(tǒng)按申報(bào)的工資來報(bào),可以嗎?2個(gè),全年工資總10萬(wàn)
領(lǐng)導(dǎo)想看直營(yíng)門店的利潤(rùn)是不是正數(shù)再?zèng)Q定是否給員工銷售績(jī)效,那我計(jì)提本月工資應(yīng)該是按基本工資計(jì)提還是帶著績(jī)效的工資計(jì)提,
員工福利費(fèi)怎么計(jì)提


您好,也是需要更正
但是后面的申報(bào)數(shù)據(jù)都是對(duì)的呢!也要更正嗎
您好,季度或月度沒問題,但是累計(jì)金額不同