同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
老師,請(qǐng)問下稅務(wù)局需要我們補(bǔ)前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報(bào)表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表就好?還是只更正匯算清繳那張申報(bào)表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表需不需要更正?
老師,請(qǐng)問一下在個(gè)人做匯算清繳前,企業(yè)是可以對(duì)他之前的個(gè)稅申報(bào)進(jìn)行更正的是不
老師你好,我想問一下就是要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,是不是在匯算之前取的發(fā)票可以做去年的費(fèi)用?
老師你好,我想問一下就是要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,是不是在匯算之前取的發(fā)票可以做去年的費(fèi)用?
老師,匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表,之前的會(huì)計(jì)做去年的四個(gè)季度全部是零報(bào),我現(xiàn)在做完賬是有利潤,匯算清繳的時(shí)候是不是還要更正之前的報(bào)表才能匯算?去年那么久了還可以更正嗎?
母公司對(duì)子公司長期股權(quán)投資與對(duì)應(yīng)子公司所有者權(quán)益中所享有的份額抵消分錄。這個(gè)是什么意思?
請(qǐng)問是每個(gè)月都要交嗎?
劉紅艷老師你好,剛才的問題,就是說不用處理就行,按最后40多萬這就就可以了是嗎
老師,我們7月份增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么比我們7月份電子稅務(wù)局里取得的進(jìn)項(xiàng)稅額要多
如果資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),怎么區(qū)分是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債 ,然后怎么區(qū)分借貸方
老師您好,普通合伙企業(yè),公司,這些出資人如果宣告破產(chǎn),對(duì)債務(wù)還承擔(dān)責(zé)任嗎
老師,你好,生產(chǎn)型出口企業(yè),不得免征和抵扣稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 如果不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)上怎么做這筆分錄?
老師,請(qǐng)問一下怎么在快賬軟件里面刪除憑證呢
材料發(fā)出一般企業(yè)用哪種核算方法
老師您好!9月1日社保新規(guī)實(shí)施請(qǐng)問下年齡超過50歲的阿姨我們酒店有兩個(gè),都沒有買社保,按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的,但這樣稅務(wù)上又有問題,因?yàn)槿绻瀯趧?wù)合同,就得按勞務(wù)報(bào)酬來代扣20%的個(gè)稅,對(duì)方還得提供發(fā)票給我們,肯定不太可能,但是如果按工資薪金所得簽勞動(dòng)合同,社保這里又不合法,請(qǐng)問這類的要怎么做
如果我2021年收入不到12萬,但是預(yù)扣預(yù)繳稅額比實(shí)際小,那我還補(bǔ)稅嗎
同學(xué)你好 未超過400就可以不補(bǔ)
那年收入沒有超過12萬呢
同學(xué)你好 兩處及以上收入就要做
兩處加起來不滿12萬
這個(gè)兩處收入的需要做的