您好,是的,更正后匯算
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
2022年度匯算清繳期間我們請(qǐng)審計(jì)做了部分賬目調(diào)整,但是之前2021年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)提交了,所以是不是要去變更,不然我做匯算清繳按照審計(jì)給我的報(bào)表,顯示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不符。如果我去做了變更那我今年的季度報(bào)表的要不要也做變更
老師,您好!我去年三、四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表填錯(cuò)了,目前還沒有做去年的匯算清繳,我能去更正申報(bào)嗎
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
老師,匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表,之前的會(huì)計(jì)做去年的四個(gè)季度全部是零報(bào),我現(xiàn)在做完賬是有利潤(rùn),匯算清繳的時(shí)候是不是還要更正之前的報(bào)表才能匯算?去年那么久了還可以更正嗎?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
(財(cái)稅[2016]12號(hào))第一條第(一)款 有沒有關(guān)于一般納稅人附加稅減免
混合銷售按照哪個(gè)稅率來,按照主營(yíng)業(yè)務(wù)來,還是按照稅率高的來
四月分賣車,賣車的這個(gè)月車還用折舊么
老師,公司支付的訴訟財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,更正了以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表后,今年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表是不是也得改了?
郭老師,麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師不要接,,我進(jìn)系統(tǒng)顯示查賬征收?現(xiàn)在所有的都是查賬征收嗎?
老師,單位借個(gè)人的款,一年到期還本付息,付利息沒計(jì)提,直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出,貸銀存可以被
去年的財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)在還可以更正嗎?
你好,這個(gè)是可以的呢
去年四個(gè)季度的都可以更正?
你好,這個(gè)是可以的