這種情況下有風險,那你還不如讓他把錢退回來,然后你們再重新轉(zhuǎn)款。
老師,你好,有個問題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發(fā)票是“中介服務(wù)費”,現(xiàn)公司租了一個場地轉(zhuǎn)租給了第三方,該場地的物業(yè)費我們已交到物業(yè)公司,物業(yè)公司也給我們開了票,現(xiàn)在第三方向我們支付物業(yè)費,我們需要向?qū)Ψ介_“物業(yè)管理費”發(fā)票。公司營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包括“物業(yè)管理”,請問我們能直接給第三方開具“物業(yè)管理費”的發(fā)票嗎?
老師,請問一下我們甲公司租了的場地有點大,但是我們是以乙公司(也是和我們同一個辦公點)名義和街道簽訂的合同,房租是直接打給那個公司,做賬正常(附上街道開給乙公司的房租發(fā)票復印件)后面又將一部分租給了丙公司,丙公司給我們公司對公打款了2.4萬,之前財務(wù)做賬借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款?丙公司,是不是有問題?
請問老師,我們公司的庫房是一個小的物流公司轉(zhuǎn)租一部分地方給我們的。他們給我們開發(fā)票,沒有開倉儲費的權(quán)限。之前我們也不知道,銀行回單上寫的是倉儲費的備注?,F(xiàn)在發(fā)票項目和付款內(nèi)容對不上。請問能放在一起做賬嗎
老師,請問我司是貿(mào)易公司, 我們銷售100萬的貨給客戶。 客戶回了95萬的款,同時開了一張5萬的倉儲物流的發(fā)票。 我根據(jù)這個發(fā)票,我給我的上游企業(yè),開了一張5萬塊的咨詢服務(wù)費發(fā)票。 也就是說把這5萬塊錢的倉儲物流的費用轉(zhuǎn)嫁到了給了上家。 這個方作操作行不行。 還有沒有其他的方式和建議。
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發(fā)票復印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
匯算清繳彌補虧損是5年時間,是不是2024年匯算的話彌補的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點不要做報表,不用報稅?
老師,我24年的財務(wù)報表季報不是全報完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導致季報有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費補貼影響當前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認定為無限連帶的個獨企業(yè)嗎?
謝謝老師。如果是快遞的發(fā)票。是不是也需要附上快遞明細單,那我們提供不了明細單。只有發(fā)票可以嗎
請教老師,而且他們給我們開的發(fā)票是去年12月,3月才寄過來。如果退回再轉(zhuǎn)。時間對不上了會不會有什么問題呢
對的 沒關(guān)系的可以的
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師請問,可以讓那個物流公司給開一個代付協(xié)議嗎,我們給物流公司打款。然后讓他們的出租方給我們開發(fā)票。
可以的,但是你們得和發(fā)票上的銷售方簽合同。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。