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公司代客戶支付木工費,客戶已經(jīng)把款付給公司了,怎么做分錄,收到代付款時借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,支付木工費時,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款對嗎

2022-11-13 06:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-13 06:11

同學(xué)你好 你的分錄對的

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快賬用戶3925 追問 2022-11-13 06:24

支付木工費還要做一筆費用或其他的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-13 07:09

不用了,你上面的兩個分錄就可以

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同學(xué)你好 你的分錄對的
2022-11-13
你好 ;? 那你們 中間 會賺取差價比如服務(wù)費嗎??
2021-10-12
你好 按原來老師給你寫的來做賬 。 你要體現(xiàn)私戶轉(zhuǎn)給公司賬戶的情況 收客戶款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時:借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶付4S店時:借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 如果你按后面的情況做 。實際就是客戶直接付款給公戶 然后去支付給上家的情況。 與你實際業(yè)務(wù)不一致了
2020-08-10
那你這個專票不抵扣,然后你直接按照價稅合計的金額入賬就行了。
2022-03-17
對的,是的,出一個委托書,然后這個其他應(yīng)付款兩個科目對沖。
2023-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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