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老師,您好,小規(guī)模納稅人收到稅務(wù)局個(gè)稅返還,做賬進(jìn)了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。季度申報(bào)增值稅,除了個(gè)稅返還,增值稅沒超過30萬,免征增值稅。那么個(gè)稅返還這筆增值稅,是否需要填寫在增值稅申報(bào)表里面?如果需要,填寫在增值稅申報(bào)表第幾行呢?

2024-07-08 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-08 09:23

你好,是手續(xù)費(fèi)返還?是需要填寫,在正常業(yè)務(wù)收入+返還/1.01

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快賬用戶4611 追問 2024-07-08 09:24

老師,那就是需要填寫對嗎?小規(guī)模納稅人沒超30萬,是不是填寫在小微企業(yè)免稅銷售額那行,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 09:24

是的,你的理解非常正確

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快賬用戶4611 追問 2024-07-08 09:42

老師,我們本期收到的個(gè)稅返還是1061.79,沒有開票。那么我是把1061.79?1.01=1051.28填寫第十行小微企業(yè)免稅銷售額。然后把1051.28??3%=31.54填寫在第十八行小微企業(yè)免稅額。其他就不用填寫,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 09:45

是的,你的理解非常正確

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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