你好同學,一般農(nóng)產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)都是免征增值稅的。
我們是一般納稅人商貿(mào)公司,購入一批農(nóng)產(chǎn)品給開的稅率9%專票,我直接銷售,請問是按9%抵扣嗎?現(xiàn)在有沒有什么優(yōu)惠政策。并且銷售開票是按13%還是跟進項一樣按9%呢?
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人,2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: 1. 購進一批食用植物油,取得增值稅專用發(fā)票上的價稅合計金額為54 500元;2從農(nóng)民手中購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元; 3. 購置生產(chǎn)用機器設備五臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為64 000元; 4. 向某商場銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為120 000元; 5.向某個體商店銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入87 200元;6.直接向消費者零售食品,取得零售收入65 400元; 7. 將試制的一批新產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,這批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為40 000元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 要求:計算該企業(yè)當月增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額。
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€點的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業(yè)所得稅的時候直接在表上調(diào)增呢?
農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商,直接從批發(fā)商收購再賣給商家,這樣的企業(yè)在增值稅和所得稅上有沒有什么優(yōu)惠政策。
個體工商戶從農(nóng)民手中收購農(nóng)產(chǎn)品,然后再賣給企業(yè),這個過程增值稅和個稅是免稅的嗎?有什么具體文件規(guī)定呢
老師,財管第六章無形資產(chǎn)攤銷也是今年新加的?
老師請問小規(guī)模公司購買手機手表可以入賬嗎?
壓縮包怎么才能不帶上級目錄文件呢
庫存商品出庫單上的價格是銷售價還是成本價呢?含稅嗎?
我公司2022年是小規(guī)模納稅人,2023年取得專用發(fā)票,2024年升一般納稅人,升一般納稅人之前未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,請問2023年取得的收入可以抵扣進項稅額嗎
老師,股權轉(zhuǎn)讓是看當期的報表交稅?還是看上一年的報表交稅?
一定要企業(yè)進行了實繳,才能通過減資操作去評其他應收款,對嗎?
老師,您好!公司法人 沒在公司買社保和發(fā)工資 她的費用可以正常報銷嗎
老師交的的工會經(jīng)費和殘保金怎么做分錄,分開寫
籌建期老板油票可以入開辦費抵稅嗎?
所得稅呢
那我們從國外收購生產(chǎn)商的水果呢?國外不知道有沒有發(fā)票呢
你好,所得稅是正常申報的哈。
你好同學,你從國外收購生產(chǎn)商的水果呢,這不牽扯到進出口了,罵這一塊我還真不是太懂。
我打錯字了哈,那個罵字,我我沒有別的意思,我只是打字打得太快了。
我的意思是這一塊兒牽扯到進出口了,我對進出口這塊還真不是特別熟悉,要不你再問一下其他的老師?恩,因為我一開始看你說的農(nóng)產(chǎn)品采購,我以為是國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品采購呢。