小規(guī)模納稅人季度開票金額不超過45萬免增值稅。
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還是一個季度不超過45萬免交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在一季度開票金額不超過30萬還是45萬免增值稅
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開增值稅普票都免增值稅了 開票金額有限制了嗎?季度超過45萬還是免稅嗎
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過35萬元,免征增值稅對嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過45萬還是35萬免稅
小規(guī)模納稅人季度開票超45萬,現(xiàn)在免征增值稅,超過45萬怎么征稅?
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進項轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務(wù)人員說有可能有個文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運,現(xiàn)在擴展了一個海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費,只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細。那蓋騎縫章的時候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會有借貸余額。如果是貸方其實就是預(yù)收,那報表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因為科目余額表就沒有預(yù)收賬款這個科目的,只不過是負債表自動重分類了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶?
請問老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報表的第16欄次
小規(guī)模公司開出銷項票,如果沒有進項該怎么辦?
小規(guī)模開專票不免征增值稅,小規(guī)模也無法抵扣進項,如果季度銷售額低于45萬的話,開專票的話意味著要多交稅。如果對方?jīng)]有要求盡量開普票,或者跟對方溝通,調(diào)整相應(yīng)的售價。
開出去的銷項就是普票,但是沒有進項,這種情況有風(fēng)險嗎
如果一個小規(guī)模公司一季度開普票超過45萬,應(yīng)該怎么繳稅
小規(guī)模沒有進項一說,取得專票和普票沒有區(qū)別,價稅合計入成本。如果你說的進項就是沒有成本發(fā)票,那這種就要多少稅,沒有成本票抵稅。 超過45萬全額繳納增值稅。
對,就是如果小規(guī)模納稅人沒有成本票,可以繳稅,這種情況稅務(wù)局那邊會不會說有問題
如果是少量的,就沒有大問題,如果經(jīng)常性的沒有發(fā)票,那這種是不合常理的,稅務(wù)會查。
那我們開出去的是材料費,但是有辦公費,招待費等費用票,這種情況如果經(jīng)常發(fā)生,是不是稅務(wù)會查
辦公費和招待費這些如果是真實發(fā)生的是沒有問題的,如果是用來抵成本票的,數(shù)量太大,也會引起懷疑。