小規(guī)模納稅人季度開票金額不超過45萬免增值稅。
老師,現在小規(guī)模納稅人還是一個季度不超過45萬免交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人現在一季度開票金額不超過30萬還是45萬免增值稅
現在小規(guī)模納稅人開增值稅普票都免增值稅了 開票金額有限制了嗎?季度超過45萬還是免稅嗎
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過35萬元,免征增值稅對嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過45萬還是35萬免稅
小規(guī)模納稅人季度開票超45萬,現在免征增值稅,超過45萬怎么征稅?
老師好,預交稅款異常是怎么回事呢?應該怎么填呢
老師,如果農民工不匯算清繳對財務人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風險,特別是財務人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數不超過都不用預繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期沒有收入,進項稅都是待認證進項稅稅,這個月報表已經申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應該進項稅不用進行勾選認證的操作吧?
老師,采購蘋果的裝箱整理人工費,是記費用還是記成本哈
知識產權做什么會計科目?
老師,請問企業(yè)工資因資金不足,有兩個月沒有發(fā)工資了,但每個月都按應發(fā)工資申報了個稅,現在要報季度報表了,是不是把應付職工薪酬的貸方轉成其他應付款,這樣好些嗎?
老師,建筑勞務工假如說2.3月份申報人數1個且0工資申報,現在合并申報5-6月工資,但是還是有一部分人員工資高可以把入職日期往前改不,前面都申報工資啦
老師 請問跨區(qū)域建筑服務預繳所得稅,今年預繳的,漏記賬了,可以在6月補記嗎?
事業(yè)單位處置固定資產賬務處理
小規(guī)模公司開出銷項票,如果沒有進項該怎么辦?
小規(guī)模開專票不免征增值稅,小規(guī)模也無法抵扣進項,如果季度銷售額低于45萬的話,開專票的話意味著要多交稅。如果對方沒有要求盡量開普票,或者跟對方溝通,調整相應的售價。
開出去的銷項就是普票,但是沒有進項,這種情況有風險嗎
如果一個小規(guī)模公司一季度開普票超過45萬,應該怎么繳稅
小規(guī)模沒有進項一說,取得專票和普票沒有區(qū)別,價稅合計入成本。如果你說的進項就是沒有成本發(fā)票,那這種就要多少稅,沒有成本票抵稅。 超過45萬全額繳納增值稅。
對,就是如果小規(guī)模納稅人沒有成本票,可以繳稅,這種情況稅務局那邊會不會說有問題
如果是少量的,就沒有大問題,如果經常性的沒有發(fā)票,那這種是不合常理的,稅務會查。
那我們開出去的是材料費,但是有辦公費,招待費等費用票,這種情況如果經常發(fā)生,是不是稅務會查
辦公費和招待費這些如果是真實發(fā)生的是沒有問題的,如果是用來抵成本票的,數量太大,也會引起懷疑。