你好; 年收入低于12萬直接免申報(bào)就行了。 你 直接免申報(bào)哈
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個(gè)相關(guān)政策上說對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫什么附表啊
居民個(gè)人李明為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工,本年度取得的收入情況如下: (1)、 每月取得中國(guó)境內(nèi)甲公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。 每月個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金分別為800、200、 50、800 元。每月子女教育專項(xiàng)附加扣除額為2000 元,每月贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除額為2000 元。(2)為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)耆〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入共計(jì)40000元。 (3) 出版小說一部,全年取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入共計(jì)30 000元。(4)全年取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20000元。 (5)甲、乙、丙三家單位以及為李明預(yù)繳(代扣代繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)6000元。要求: (1) 計(jì)算李明本年度綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額 (2)計(jì)算李明在稅務(wù)局辦理本年度綜合所得匯算清繳時(shí),是多退還是少補(bǔ);并給出具體金額。
老師我21年的收入總的是7萬多,專項(xiàng)附加扣除4.8萬,三險(xiǎn)一金扣除370.28元,為什么還提示應(yīng)納稅所額為23791.22元,之前交過175.5元,現(xiàn)在提示我還要補(bǔ)稅713.74元,照理說 我應(yīng)該是不需要補(bǔ)稅還能退稅才對(duì),這個(gè)是什么情況
不知道怎么解決問題是上個(gè)會(huì)計(jì)在去年每個(gè)月工資提2萬也發(fā)2萬,但是個(gè)稅就申報(bào)5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費(fèi)?工資是假的福利費(fèi)也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤(rùn)虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個(gè)會(huì)計(jì)了,現(xiàn)在疫情這個(gè)小芝麻公司每個(gè)月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個(gè)稅,還有又計(jì)提假工資假福利費(fèi)6萬元,老師像這樣的情況我也只能補(bǔ)一些福利費(fèi)發(fā)票,那個(gè)工資怎么處理不交稅或者少交稅?
2 居民個(gè)人周某2020年每月應(yīng)發(fā)工資均為34500元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為每月4500元,子女教育、贈(zèng)養(yǎng)老人和首套住房貸款利息三項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除合計(jì)為每月3000元。2020年11月取得勞務(wù)報(bào)酬21000元、取得稿酬59000元,2020年大病醫(yī)保范圍內(nèi)自付費(fèi)用54000元,沒有減免稅收入和減免稅額等情況。2021年1月扣繳義務(wù)人向周某提供了已辦理的子女教育、贍養(yǎng)老人及首套住房貸款利息三項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì)36000元,已預(yù)扣預(yù)繳稅款35880元等情況。周某向支付勞務(wù)報(bào)酬和稿酬的單位取得了已繳納稅款的證據(jù),勞務(wù)報(bào)酬已預(yù)扣預(yù)繳3360元,稿酬已預(yù)扣預(yù)繳6608元。 要求:請(qǐng)計(jì)算說明2021年3月周某做匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳還是獲得個(gè)人所得稅退還?其金額是多少?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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哦,好的,謝謝
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