同學你好 按照調整后的申報
請問老師,20年的匯算清繳已完成,資產負債表上的期末未分配利潤是15000,匯算清繳時經(jīng)過調整,又調增利潤8500元,補繳所得稅425。那現(xiàn)在要申報21年第一季度的財務報表,那資產負債表上的期初數(shù)要調整嗎?都調整哪些?調整是否還要編制會計分錄?
2021年的發(fā)票過來太晚,只能入在2022年,是不是只能通過以前年度損益調整這個科目來入賬,那匯算清繳的時候怎么調整匯算清繳報表
老師匯算清繳是把調整項在申報表上調整,那調整過的科目報表憑證資料怎么處理?
老師,稅務局稽查到我們公司2022年有幾張費用發(fā)票是虛開的,財務要怎樣處理呢,怎樣調整已經(jīng)申報的報表了,要做憑證調整嗎,匯算清繳要調整嗎,怎樣調整呢
老師,稅務局稽查到我們公司2022年有幾張費用發(fā)票是虛開的,財務要怎樣處理呢,怎樣調整已經(jīng)申報的報表了,要做憑證調整嗎,匯算清繳要調整嗎,怎樣調整呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師我意思是匯算清繳的表全部統(tǒng)一裝訂就可以,還是需要把表附到調整月份后面重新裝訂?
同學你好 匯算清繳的表全部統(tǒng)一裝訂就可以