你好,這個(gè)工資薪金在計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候是不能扣除的。因此你這樣操作是正確的
老師,一個(gè)人在多家公司申報(bào)工資,年底之前,不到六萬塊(沒有附加扣除),是不是不用交個(gè)人所得稅?然后到了年底再匯算清繳,有稅款然后再來補(bǔ)交,是不是這樣子的?
老師,去年有幾個(gè)員工工資沒發(fā)全,假如10萬,我也沒記提,現(xiàn)在稅務(wù)局說可以讓個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候加上然后交稅這樣 但是這10萬我做分錄做到了以前年度損益調(diào)整,那這樣的話,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候工資薪酬那里要不要加上這個(gè)10萬? 還是2021匯算清繳的時(shí)候加上?
老師,您好,我們是律師事務(wù)所,合伙人有申報(bào)工資薪金,工資薪金默認(rèn)有減除費(fèi)用,再合伙人生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算時(shí),還能扣除60000元的減除費(fèi)用嗎?
老師,律師事務(wù)所有三個(gè)合伙人,其中給兩個(gè)合伙律師發(fā)了工資,匯算生產(chǎn)經(jīng)營時(shí),不允許扣除的項(xiàng)目金額投資者工資薪金(l其中兩位律師的工資)需要調(diào)增嗎?如果調(diào)增了,42行投資者減除費(fèi)用6萬和43行專項(xiàng)扣除能扣除嗎
老師,我們是律師事務(wù)所。合伙人的工資薪金每年是1O萬元,在匯算時(shí)調(diào)增4萬然后匯算清繳的六萬塊錢不再扣除,這樣對嗎?
請問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
謝謝老師!1月份的時(shí)候匯算清繳已經(jīng)做過了,當(dāng)時(shí)因?yàn)閷φ甙盐詹粶?zhǔn),有的合伙人的經(jīng)營所得個(gè)稅交多了,這種情況在個(gè)稅APP上能退多余稅款嗎?
可以的,這個(gè)他個(gè)人的工資是可以在個(gè)稅app上面多退少補(bǔ)的
但是生產(chǎn)經(jīng)營的個(gè)人所得稅要在電子稅務(wù)局里面調(diào)整