您好 這樣理解正確的

老師,一個(gè)人在多家公司申報(bào)工資,年底之前,不到六萬塊(沒有附加扣除),是不是不用交個(gè)人所得稅?然后到了年底再匯算清繳,有稅款然后再來補(bǔ)交,是不是這樣子的?
老師現(xiàn)在個(gè)稅做匯算清繳是不是一個(gè)人在兩家公司公司報(bào)個(gè)稅拿工資沒邊4000都沒交稅,都是年底選擇一家公司做匯算清繳或自己做匯算清繳是不是就是8000-5000后的差額補(bǔ)交?是這意思吧
老師你好,我的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得在季度預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候有那個(gè)專項(xiàng)扣除那個(gè)工資那一塊,然后再匯算清繳的時(shí)候不讓扣了。這是怎么回事?
師員工在我公司工資是45900元,其中1月份繳納個(gè)人所得稅是2.08元,在另一個(gè)公司工資是20020元,這種情況個(gè)人所得稅還用匯算清繳嗎,年度收入未超過12萬而且已經(jīng)預(yù)交了2.08元的個(gè)人所得稅,這種情況就不用補(bǔ)稅了是吧就是免稅申報(bào)是吧,那基本減除額匯算清繳是不用選擇是吧,因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)交2 .08元稅款了所以不用匯算清繳了,要是沒有預(yù)交稅款兩處工資不超過12萬那是不是嘚匯算清繳來補(bǔ)交個(gè)人所得稅呢
您好 老師 一般納稅人公司的 成立一年了 前期沒開過發(fā)票 然后有繳稅500元的稅費(fèi)(這個(gè)是為了貸款才交的完稅證明) 然后申報(bào)是要把已交的這一筆稅費(fèi)做無票收入是嗎 后面這個(gè)貸款下來了也不是用途在這公司上 是有這個(gè)公司再借款給他公司的 然后現(xiàn)在年度匯算清繳我是需要做這些數(shù)據(jù)上對(duì)嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?


那老師,如果他的專項(xiàng)附加扣除選擇的是在A公司,那到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候,收入是A+B的,那專項(xiàng)附加扣除和社保那些能否全部抵扣A和B的工資收入?還是只能抵扣A公司的那部分收入?
專項(xiàng)附加扣除和社保那些能全部抵扣A和B的工資收入