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21年上年度多交增值稅,22年稅務(wù)退回,賬務(wù)如何處理

2022-03-16 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-16 15:51

同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅)

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快賬用戶1585 追問(wèn) 2022-03-16 15:52

這不是增加了22年銷項(xiàng)稅額了嗎

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快賬用戶1585 追問(wèn) 2022-03-16 15:54

21年多交的那筆稅額,我收公交行業(yè),是免征增值稅的,應(yīng)那時(shí)候稅務(wù)政策不清晰,導(dǎo)致交稅了,今年做退款處理

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齊紅老師 解答 2022-03-16 16:03

同學(xué)你好,交稅的時(shí)候在借方,沖減的時(shí)候就在貸方。銀行收到退稅款沖減就可以了?;蛘吣惆唇欢惖臅r(shí)候的會(huì)計(jì)分錄反方向沖銷也可以。

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快賬用戶1585 追問(wèn) 2022-03-16 16:07

21年分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 按你的意思反著來(lái),借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不是導(dǎo)致我應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方出現(xiàn)余額了

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齊紅老師 解答 2022-03-16 16:16

同學(xué)你好,去年你交稅的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 ,你的稅是怎么扣。

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快賬用戶1585 追問(wèn) 2022-03-16 16:16

需要把應(yīng)交稅費(fèi)做平吧, 不需要做以前年度損益調(diào)整嗎 老師

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齊紅老師 解答 2022-03-16 16:19

同學(xué)你好,你先確認(rèn)去年的怎么去交稅的,然后再去平應(yīng)交稅費(fèi),不涉及到損益類科目,不需要用到以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶1585 追問(wèn) 2022-03-16 16:27

去年稅費(fèi)是留底稅額繳納的

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齊紅老師 解答 2022-03-16 16:35

同學(xué)你好,有留底稅額,是不需要去做賬的。先把你之前做的會(huì)計(jì)分錄沖了。然后等收到銀行的退稅款的回單按會(huì)計(jì)分錄錄入: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅

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同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅)
2022-03-16
你好1;? ?幾分錢(qián)的話; 你留抵以后抵減就行了。 不一定非得申請(qǐng)退還??
2023-05-11
你好! ?匯算清繳后(全年應(yīng)納稅額小于已預(yù)繳稅額),退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023-05-08
你好? 實(shí)際有沒(méi)有交呢?
2022-02-14
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-05-11
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