你好,內(nèi)賬收入和成本都是按含稅處理的,整體不會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)偏高啊?

老師好,我是建筑業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們是按結(jié)算確認(rèn)收入的,那給甲方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候我該怎么做賬呢?是直接借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 是這樣嗎?這是不是按開(kāi)票確認(rèn)收入的分錄?
老師 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出發(fā)票未收到款,又不確認(rèn)收入會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢 正常的分錄就是 借:應(yīng)收賬款-單位 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那不確認(rèn)收入分錄賬務(wù)要怎么操作
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下,內(nèi)賬收入是按含稅的,那股東分紅的時(shí)候,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含稅的話會(huì)不會(huì)偏高,正確應(yīng)該怎么做呢?
老師請(qǐng)問(wèn)公司的銷售額是含稅260萬(wàn),在做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入230萬(wàn),稅是30萬(wàn),那倉(cāng)庫(kù)在入庫(kù)存的時(shí)候是含稅入的,這樣會(huì)導(dǎo)致毛利額不準(zhǔn)確,那怎么操作比較好呢
請(qǐng)問(wèn)一下:剛?cè)肼氁患夜?,之前的老?huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)分錄是下面這樣,請(qǐng)問(wèn)是對(duì)的嗎? 6月10日銀行收到客戶打款10元(含稅),7月5日開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票10元(含稅),然后老會(huì)計(jì)6月份她做的賬是: 借:銀行存款10元,貸:應(yīng)收賬款10元, 重點(diǎn)來(lái)了同時(shí)確認(rèn)收入:借應(yīng)收賬款10元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10元。然后到了7月份的時(shí)候,開(kāi)的發(fā)票不需要確認(rèn)收入,他說(shuō)6月份的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)收入了,按照銀行流水來(lái)確認(rèn)收入,不是按照開(kāi)票來(lái)確認(rèn)收入,他說(shuō)這是公司的內(nèi)賬,應(yīng)該按照銀行流水為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)這樣子是正確的嗎?
老師,我們簽訂廠租,為何還有一個(gè)第三方叫交易集團(tuán)服務(wù)費(fèi)?
公司收到保險(xiǎn)公司的賠償款。(電視損壞了,保險(xiǎn)公司賠償?shù)?、計(jì)入什么科目?
老師集團(tuán)非上市公司也要編合并報(bào)表嗎?不編可以嗎
老師您好,公司購(gòu)買監(jiān)控?cái)z像頭用于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),核算上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)信用報(bào)告是在哪里打印
請(qǐng)問(wèn):個(gè)體工商戶開(kāi)稅票,每季度需要申報(bào)嗎
支付員工在國(guó)外工作的房租水電應(yīng)該入什么費(fèi)用
2025年三季度所得稅申報(bào)中應(yīng)付職工薪酬欄怎么填數(shù)據(jù)
老師你好,我們公司有一家供應(yīng)商是月底一起開(kāi)票的,這樣可以嗎?那每筆轉(zhuǎn)賬給對(duì)方單子入賬的時(shí)候我這邊沒(méi)有發(fā)票怎么處理???
老師實(shí)際工作中增值稅報(bào)表上收入600,成本400管理費(fèi)用400,不用交增值稅,但是老板想交增值稅,我該調(diào)整才能有稅交?


老師 那股東撤股的話 原材料是按含稅撤股嗎 ?
你好,股東撤股的話,退股金額=所有者權(quán)益合計(jì)*持股比例 與賬面原材料是多少?zèng)]有什么必然關(guān)系啊?
固定資產(chǎn) 原材料 他如果都有10% 那不按照 原材料的10%退給他嗎?
你好,股東撤股的話,退股金額=所有者權(quán)益合計(jì)*持股比例 與賬面原材料是多少?zèng)]有什么必然關(guān)系啊? 退股不是投入什么就退什么的??