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老師,我們公司買了一批貨,由于對方來的產(chǎn)品部分質(zhì)量不合格,應(yīng)付賬款10000萬,現(xiàn)在對方和我們老板溝通決定支付6000就可以了。但是開進(jìn)來的發(fā)票是10000元。我們這邊賬務(wù)如何處理?

2022-03-15 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-15 14:13

你好!可以結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入

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你好!可以結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
2022-03-15
那你們的產(chǎn)品退回去了嗎
2021-10-23
1.確認(rèn)采購成本:將現(xiàn)金支付和產(chǎn)品抵扣的金額加起來,得到實際采購成本。 2.確認(rèn)現(xiàn)金支付的部分:將現(xiàn)金支付的金額記入“應(yīng)付賬款”科目,作為對采購成本的暫掛。 3.確認(rèn)產(chǎn)品抵扣的部分:將產(chǎn)品抵扣的金額視為銷售,記入“營業(yè)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。同時,將產(chǎn)品成本記入“營業(yè)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目。 4.處理發(fā)票:將發(fā)票金額與實際支付的現(xiàn)金金額核對,如果發(fā)票金額小于實際支付的現(xiàn)金金額,需要向供應(yīng)商索取發(fā)票。如果發(fā)票金額大于實際支付的現(xiàn)金金額,需要將發(fā)票金額大于實際支付的部分記入“應(yīng)付賬款”科目,作為對采購成本的暫掛
2023-10-11
你抵賬的商品你給對方開發(fā)票,然后對方是根據(jù)實際銷售給你的商品開發(fā)票是這樣。
2023-10-11
你好? 可以不開 正常確認(rèn)收入 往業(yè)對沖?
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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