正常情況下是要調(diào)整的,但是在實務(wù)工作當(dāng)中調(diào)整的工作量太大了,所以說通常也沒有調(diào)整。
老師,您好,執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的公司21年所得稅匯算清繳前收到20年12月份開具的業(yè)務(wù)招待費發(fā)票1萬元,20年發(fā)生招待費9萬,20年營業(yè)收入是1000萬,記賬是借:以前年度損益調(diào)整貸:現(xiàn)金 借:利潤分配~未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對嗎? 所得稅申報表A105000納稅調(diào)整項目明細表的業(yè)務(wù)招待費的帳載金額填10萬還是填9萬,稅收金額填5萬?
請問老師,2020年的匯算清繳有納稅調(diào)增,所以21年5月做了以前年度損益調(diào)整。但是金蝶系統(tǒng)的資產(chǎn)負債表的期初數(shù)不是顯示的調(diào)整后的數(shù),那我每個月的財務(wù)報表是需要手動調(diào)整嗎?那申報企業(yè)所得稅季報的時候年初數(shù)按系統(tǒng)的來呢,還是要手動調(diào)整一下?
發(fā)票追補扣除最高年限是5年,執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,21年12月報銷19年度老板的差旅費,更正申報,21年做賬使用以前年度損益調(diào)整,那還需要是要調(diào)整19年財務(wù)報表嗎?
18年到21年,手續(xù)費都是根據(jù)回單入賬,等于無票做財務(wù)費用了,今年銀行把前幾年的手續(xù)費發(fā)票都開進來了,是專票,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎?分錄麻煩寫下。
老師您好,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,但是之前財務(wù)更正前期差錯的時候用以前年度損益調(diào)整了,但是她沒有改正前期報表和匯算清繳表,已經(jīng)幾年了,我再23年更正分錄正常入賬還是回去前面改好呢?我接手后沒有用以前年度損益調(diào)整表了
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
我想知道如何調(diào)整???我在21年用了以前年度損益調(diào)整入賬,但是去稅務(wù)更正申報19年度賬目時候是需要提供更正的19年度財報,這樣不是重復(fù)了嗎?所以具體怎么操作呢?
首先你只是用以前年度損益調(diào)整處理就行了,調(diào)整之后,那么你現(xiàn)在的一個申報數(shù)據(jù),它就會有一個變化
你的意思是調(diào)整申報表,你去稅務(wù)大廳更改了?
這個去稅務(wù)大廳更正申報,
那你去稅務(wù)大廳更正,你就重新提供你修正之后的申報表就行呀,相當(dāng)于之前的就作廢了。
就是2個方法,1:去稅務(wù)大廳更正,提供更正的財務(wù)2:在家里登記21年用以前年度損益調(diào)整科目入賬
是這樣嗎?
就是說你賬務(wù)調(diào)整的話,你都是用以前年度損益調(diào)整處理,那你要去更正之前的申報表,只能去大廳更正。