你好 ; 1.? 要看你現(xiàn)在 負(fù)債表里面還有哪些項目有余額? ?
老師好,企業(yè)辦理注銷時候,其他應(yīng)付款有余額還不上了要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的話。我的財務(wù)報表上有哪些項目是需要改的?剛做財務(wù),這個是手寫報表,麻煩老師指點下。
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報,這個營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
老師,我注銷時所有的往來科目都沒有余額了,我把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,利潤剛好彌補上年虧損,我現(xiàn)在填寫請稅申報表時,負(fù)債清償損益表的其他應(yīng)付款還需要填嗎
老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務(wù)也是給外面做的 那個財務(wù)也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個財務(wù)公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營業(yè)外支出417萬金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財務(wù)報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬,我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅申報表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財務(wù)報表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財務(wù)報表和申報表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬,到第4季度營業(yè)外這個科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
生產(chǎn)型企業(yè)自己生產(chǎn)自己領(lǐng)用的產(chǎn)品用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎,如果不需要那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是什么?
香港自開的發(fā)票內(nèi)地公司可以抵扣嗎
第一問為啥不調(diào)減應(yīng)交所得稅而且確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
剛成立的香港公司,個人往香港轉(zhuǎn)賬有什么需要注意的嗎
老師,我們公司注冊資金500萬,今天突然有個人過來投資,說一次性打300萬進來做股東,請問對于這件事情,我需要去了解對方什么 ,才不會有風(fēng)險
企業(yè)給員工的獎勵需要繳納個人所得稅嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
訂艙時品名是匯總寫的,到時報關(guān)的時候做發(fā)票,可以按實際明細(xì)做吧?
老師,您好!公司上游購進貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進項票,有進項支付的銀行流水,開具了銷項票,收到了銷項貨款,然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)上游的進項票是虛開,這時候我們作為公司的會計開票員有風(fēng)險嗎
企業(yè)的研發(fā)費用,是100%扣除的嗎?100%加計扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬,那就是允許稅前扣除的研發(fā)費用總共就是400萬?是這個意思嗎?
老師你好我想提問一下,員工出差費報銷單動車3000元.住宿費1100,出租車費120,餐費600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過!記賬憑證會計分錄:借:管理費用-差旅費2800 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820
老師,啥都沒了,就其他應(yīng)付款里面,實收資本,未分配利潤和所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù)。這個其他應(yīng)付款里面轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入要改掉其他哪幾個項目啊?
?你好;? ? 你先把其他應(yīng)付款清理。 。 你利潤虧損了。 把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ;看下? 利潤是否會 成為盈利狀態(tài)? ?
老師,我把這筆加到利潤表上的營業(yè)外收入了。顯示凈利潤是盈利狀態(tài)。那我怎么檢查我這個報表有沒有錯誤呢。。
?你好; 是的 。 這樣盈利了 就得繳納所得稅了。? ?你還得計算下所得稅費用? 才行的;? ? ?減去所得稅費用才是凈利潤? ??
老師,所得稅費用是指增值稅附加稅和印花稅那些把,可是我們第一季度都沒有
?你好;? 所得稅費用是 企業(yè)所得稅哦 。? ?根據(jù)你現(xiàn)在這個利潤總額*企業(yè)所得稅的稅率計算的??
老師好,老板不想繳納這個企業(yè)所得稅,他覺得是他自己的錢都虧了沒拿到。還有什么方法可以合理的減少些嗎?
?你好 ;? ?那你去看看之前年度是否有虧損 ; 虧損可以彌補 。 或者是? 合理的做成本費用去沖利潤減少所得稅的??