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為何這個第二題的調(diào)整不是將之前確認(rèn)預(yù)計負(fù)債而產(chǎn)生遞延資產(chǎn)200沖回,卻是針對當(dāng)期調(diào)整的100而沖遞延資產(chǎn)?另外為何不涉及應(yīng)交所得稅調(diào)整?
老師好,遞延所得稅負(fù)債2020年確認(rèn)多了7萬,應(yīng)確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn),2021年如何調(diào)整?
第三借應(yīng)交稅費(fèi)90,貸以前年度孫怡調(diào)整90,第四借以前年度孫怡調(diào)整75,貸遞延所得稅資產(chǎn)75,為啥要做,第三借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅呢 而不是直接第四借遞延所得稅資產(chǎn)了呢
一個企業(yè)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債,用公式表達(dá)為:當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債=期末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。()這句話對嗎
第一個部分不是不符合遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)條件嗎?不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?為什么還是確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)?第二個部分也確認(rèn)了,遞延所得稅資產(chǎn),兩個地方都確認(rèn)相同的金額,不會重復(fù)嗎?
老師好,老板交代從8月份開始建賬,手里有期初庫存、1-7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表(管家婆系統(tǒng)里的),請問要怎樣填1-7月的累計數(shù)?
您好,想咨詢下:預(yù)付款充值的發(fā)票,可以稅前抵扣嗎?
個人獨資企業(yè)需要交什么稅?
老師,蜜雪冰城會計難嗎。我們老板說開始想把蜜雪冰城的賬也給我,但是他一想我肯定做不了
【多項選擇題】7.現(xiàn)有A、B兩個互斥項目,A項目的凈現(xiàn)值為50萬元,年限為4年;B項目的凈現(xiàn)值為60萬元,年限為6年。假設(shè)折現(xiàn)率為10%。在用共同年限法(用最小公倍數(shù)法確定共同年限)確定兩個項目的優(yōu)劣時,下列說法中正確的有( )。[已知:(P/F,10%,4)=0.6830,(P/F,10%,6)=0.5645,(P/F,10%,8)=0.4665] A.重置后A項目的總凈現(xiàn)值為73.40萬元 B.重置后A項目的總凈現(xiàn)值為107.48萬元 C.重置后B項目的總凈現(xiàn)值為37.70萬元 D.A項目優(yōu)于B項目
老師,增值稅附加稅表的第一列增值稅稅額25000元,第三列留底退稅本期扣除額也是這個數(shù),這是什么意義,就是不用繳納增值稅和附加稅的意思嗎?
確認(rèn)這個商譽(yù)為什么要??75%?
老師,請問一下出納的銀行存款日記賬是每天都要結(jié)出余額嗎?
某某分公司(國有獨資)這代表什么意思?
老師,這題選項c不理解,單價變了邊際貢獻(xiàn)率不是也會變嗎
您好,因為 2×20 年算稅的時候,已經(jīng)把多確認(rèn)的收入(比如按拆分業(yè)務(wù)算多記了 80 萬元)算進(jìn)應(yīng)納稅所得額交過稅了,現(xiàn)在改這個會計差錯時,不能把之前交過的稅往回調(diào),所以不用調(diào)減應(yīng)交所得稅;但會計上現(xiàn)在要把多記的收入改回來,未來會計確認(rèn)這部分收入時稅法不會再讓交稅,這種未來能少交稅的情況就是可抵扣暫時性差異,得按 “多記的收入金額 × 所得稅稅率”(比如 80×25%=20 萬元)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)