學(xué)員你好,可以等之后有稅的時(shí)候填到申報(bào)表里,最好不要跨年
請問老師,稅控盤服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵扣,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)留抵,而且前期也有稅控服務(wù)費(fèi)的留抵。那我當(dāng)月申報(bào)填了表四還要填減免稅的申報(bào)表嗎?
請問小規(guī)模稅控服務(wù)費(fèi)當(dāng)月填了減免申報(bào)表沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣還需要填減免申報(bào)表嗎?增值稅申報(bào)表是填在哪一欄?
您好老師!稅控盤服務(wù)費(fèi)開的是普票,可以抵扣嗎?如果可以抵扣的話在申報(bào)表那里填寫?
請問本月被扣稅盤的信息服務(wù)費(fèi)280,如果當(dāng)月不用于抵稅,可以留抵嗎?需要填寫在申報(bào)表嗎?
航天信息的稅控盤服務(wù)費(fèi)不需要認(rèn)證抵扣直接在增值稅附表填寫就可以是嗎?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?