填寫第4列和主表減征額這個(gè)一欄下面
請問老師,稅控盤服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵扣,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)留抵,而且前期也有稅控服務(wù)費(fèi)的留抵。那我當(dāng)月申報(bào)填了表四還要填減免稅的申報(bào)表嗎?
請問小規(guī)模稅控服務(wù)費(fèi)當(dāng)月填了減免申報(bào)表沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣還需要填減免申報(bào)表嗎?增值稅申報(bào)表是填在哪一欄?
老師,請問稅控服務(wù)費(fèi)280增值稅報(bào)表中填《減免稅申報(bào)表》就行了嗎?需要填主表嗎?本期無需抵扣。
老師,8月交稅控盤服務(wù)費(fèi),在9月份申報(bào)增值稅報(bào)表沒填數(shù)據(jù),現(xiàn)在更正申報(bào),減免明細(xì)表填了發(fā)生額,不抵減稅額,可以嗎?
老師,你好!請問我這個(gè)月抵扣了稅控機(jī)服務(wù)費(fèi)280元,已在主表第23欄填寫,附表四也填寫了,還有增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也填寫了,現(xiàn)在申報(bào)時(shí)說不通過,怎么辦?
24 年主營業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費(fèi)稅的政策是哪個(gè)
老師新成立的公司多久可以升為a級(jí)納稅人呀
老師,我開運(yùn)輸發(fā)票,車子是上的別人的戶,我收的錢,現(xiàn)在要開運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開嗎,還是要以戶主的名字開呢
老師,集團(tuán)公司報(bào)表合并怎么做
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請問下 這個(gè)清卡失敗是什么原因呢
老師,開紅字發(fā)票,普票我是銷售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開具
老師,我想問一下掛靠項(xiàng)目,收款時(shí)對方以發(fā)工資的形式支付,公司寫收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書,和自己公司的項(xiàng)目,也是對方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個(gè)個(gè)稅是我們公司申報(bào)還是對方公司申報(bào)?
是附表重新列出數(shù)控設(shè)備抵減欄,填期初余額和本期實(shí)際抵減稅額嗎?主表把小規(guī)模減征的2%和這個(gè)服務(wù)費(fèi)合并填列?
你之前填寫了,那之前123列不需要填寫,只需要填寫第4列就可以,主表把小規(guī)模減征的2%和這個(gè)服務(wù)費(fèi)合并填列 是
好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了