您好!你們是營(yíng)改增行業(yè),有抵減嗎?
老師好!軟件收入即征即退增值稅申報(bào)表附表1,第12列:服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,第13 列扣除后含稅(免稅)銷(xiāo)售額,應(yīng)填哪一列?
老師,在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷(xiāo)售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
老師,如果是差額征稅的話(huà),是不是我們要在附表一的第12列填寫(xiě)服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,附表一自動(dòng)得出第14列銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅費(fèi)?然后附表三也要填寫(xiě)本期實(shí)際扣除金額?主表也會(huì)自動(dòng)更新銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)?就是要填附表一第12列和附表三本期實(shí)際扣除金額對(duì)嗎??附表三本期實(shí)際扣除金額是要自己填寫(xiě)的,不會(huì)自動(dòng)由附表一帶來(lái)??而只有附表三第1列會(huì)自動(dòng)帶來(lái)?
填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)付列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))這個(gè)表 2本期發(fā)生額 3 本期扣除額填什么?
填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)付列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))這個(gè)表 2本期發(fā)生額 3 本期扣除額填什么?
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話(huà),財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話(huà)問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎