你好,這里是差額交稅需要填寫的成本的加稅合計。
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模)附列資料一,本期發(fā)生額和本期扣除額填什么數(shù)據(jù)?
小規(guī)模納稅人增值稅申報,附表1:服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細是填什么的
老師,小規(guī)模納稅人填寫增值稅報表時候,其中 增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)這個表需要填嗎?什么情況需要填這個表?
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細,這張表是營改增納稅人銷售了不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)才要填的嗎?
填增值稅及附加稅費申報(小規(guī)模納稅人適用)付列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)這個表 2本期發(fā)生額 3 本期扣除額填什么?
老師,我們公司占地費應該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認收入,現(xiàn)在增值稅申報表應該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個資產(chǎn),稅務折舊這塊填0這個表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當期多交所得稅,是所得稅費用,然后其他流動資產(chǎn)嗎
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負債表不平,是什么原因
價稅合計填在哪一行
你好,是收入的加稅合計還是成本的價稅合計?你看的是稅率多少的?
我問你的是 第二行填什么?
別答非所問行嗎
第二行的第五個填寫的是含稅銷售額 收入加上稅額 第六列填寫的和第三列是一樣的,這里填寫的是成本的價稅合計 7.8系列是自動出來的