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老師出口退稅的稅負率跟我們境內(nèi)的稅負率計算不同嗎

2022-03-14 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-14 17:25

1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應(yīng)納稅額)÷(當期應(yīng)稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進項轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數(shù)-下期(下年度)申報表當月免抵退貨物應(yīng)退稅額。 3、生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%

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快賬用戶5569 追問 2022-03-14 17:28

老師,我有點笨,能給我舉個例子通俗易懂的不

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快賬用戶5569 追問 2022-03-14 17:30

像我們內(nèi)銷是銷項-進項/不含稅收入=稅負

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齊紅老師 解答 2022-03-14 18:07

是的就這應(yīng)納稅額除以營業(yè)收入

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齊紅老師 解答 2022-03-14 18:08

上面的公式也是這個的變形分拆,很多企業(yè)并沒有這些業(yè)務(wù)

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快賬用戶5569 追問 2022-03-14 18:13

比如本月出口10萬元,退稅率13%,進項8萬,這個的稅負率是多少

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齊紅老師 解答 2022-03-14 18:30

沒有交稅的話只能是0稅負

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1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應(yīng)納稅額)÷(當期應(yīng)稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進項稅額均為:進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進項轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數(shù)-下期(下年度)申報表當月免抵退貨物應(yīng)退稅額。 3、生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%
2022-03-14
你好,退稅率是國家規(guī)定的。不是算出來的
2022-01-09
你好,出口產(chǎn)品退稅率為13%,不交增值稅 內(nèi)銷的才算13%的增值稅
2023-11-02
你好,沒有征稅率不需要交稅的,可以申請退稅 出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應(yīng)納稅額)÷(當期應(yīng)稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100%
2023-10-13
學(xué)員朋友您好,對于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,稅負率通常是按照退稅的那1個月來計算的。具體來說,稅負率是指生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的稅款占其銷售額的比例,通常用于評估企業(yè)的稅收負擔情況。在出口退稅的情況下,稅負率是指生產(chǎn)企業(yè)出口產(chǎn)品所獲得的退稅金額與其銷售額的比例。由于出口退稅政策旨在鼓勵企業(yè)出口,因此生產(chǎn)企業(yè)通常可以在出口后退稅,這意味著稅負率的計算時間點通常是在退稅的那個月。
2024-01-08
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