你好,應(yīng)該是選擇A的呢
甲公司為增值稅一般納稅人.2017年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售一批產(chǎn)品,貨款金額共計200000元,應(yīng)交增值稅32000元,根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元,剩余貨款在交貨后付清.2017年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物后付清了剩余貨款.
6甲公司2x22年12月按照合同約定預(yù)收乙公司11300元定金后發(fā)出一批貨物價款為20000元增值稅稅額為2600元。到年末為止甲公司尚未收到剩余款項。甲公司對該業(yè)務(wù)在資產(chǎn)負(fù)債表中列報的項目和金額為()。 合同負(fù)債11300元 A 預(yù)收款項11300元 B 合同資產(chǎn)11300元 應(yīng)收賬款11300元
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.購入5A材料一批,買價10000元,增值稅稅額1300元,合計11300元。5A材料驗收人庫,開出銀行承兌匯票一張,面額為11300元,付款期限為兩個月。兩個月后通過銀行付清銀行承兌匯票款。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。2.按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價款額為40000元,增值稅稅為5200元。同時,向WX公司預(yù)收部分貨款20000元,其余款項交貨后付清。要求:編制會計分錄
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.購入5A材料一批,買價10000元,增值稅稅額1300元,合計11300元。5A材料驗收人庫,開出銀行承兌匯票一張,面額為11300元,付款期限為兩個月。兩個月后通過銀行付清銀行承兌匯票款。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。2.按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價款額為40000元,增值稅稅為5200元。同時,向WX公司預(yù)收部分貨款20000元,其余款項交貨后付清。要求:編制會計分錄
1甲公司2×22年12月按照合同約定項收之公司11300元定金后發(fā)出一批貨物,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。到年末為止,甲公司尚末收到剩余款項。甲公司對該業(yè)務(wù)在資產(chǎn)負(fù)債表中列報的項目和金額為
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?