你好,應該是選擇A的呢
甲公司為增值稅一般納稅人.2017年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售一批產(chǎn)品,貨款金額共計200000元,應交增值稅32000元,根據(jù)購貨合同的規(guī)定,乙公司在購貨合同簽訂后一周內(nèi),應當向甲公司預付貨款120000元,剩余貨款在交貨后付清.2017年6月9日,甲公司收到乙公司預付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物后付清了剩余貨款.
6甲公司2x22年12月按照合同約定預收乙公司11300元定金后發(fā)出一批貨物價款為20000元增值稅稅額為2600元。到年末為止甲公司尚未收到剩余款項。甲公司對該業(yè)務在資產(chǎn)負債表中列報的項目和金額為()。 合同負債11300元 A 預收款項11300元 B 合同資產(chǎn)11300元 應收賬款11300元
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:1.購入5A材料一批,買價10000元,增值稅稅額1300元,合計11300元。5A材料驗收人庫,開出銀行承兌匯票一張,面額為11300元,付款期限為兩個月。兩個月后通過銀行付清銀行承兌匯票款。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。2.按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價款額為40000元,增值稅稅為5200元。同時,向WX公司預收部分貨款20000元,其余款項交貨后付清。要求:編制會計分錄
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:1.購入5A材料一批,買價10000元,增值稅稅額1300元,合計11300元。5A材料驗收人庫,開出銀行承兌匯票一張,面額為11300元,付款期限為兩個月。兩個月后通過銀行付清銀行承兌匯票款。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。2.按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價款額為40000元,增值稅稅為5200元。同時,向WX公司預收部分貨款20000元,其余款項交貨后付清。要求:編制會計分錄
1甲公司2×22年12月按照合同約定項收之公司11300元定金后發(fā)出一批貨物,價款為20000元,增值稅稅額為2600元。到年末為止,甲公司尚末收到剩余款項。甲公司對該業(yè)務在資產(chǎn)負債表中列報的項目和金額為
老師好,今年收去年的退稅,導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不平衡,需要調(diào)整嗎
老師開公司買車和房子可以列支固定資產(chǎn)嗎
電子稅務哪里下載表格,具體路徑,謝謝
老師好,工高年報,大概2月份已申報完并公示,財務報表填錯了,咋辦呢?
老師,小規(guī)?,F(xiàn)在季度不超30萬,免的增值稅做賬要轉入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
老師,您好,我公司是采用小企業(yè)會計準則,匯算清繳時候補繳了企業(yè)所得稅,麻煩問下,分錄如何做!借:所得稅費用,貸應交所得稅,借,應交所得稅,貸,銀行,對嗎,還用把所得稅費用轉入未分配利潤嗎
怎么從電子稅務局,增值稅表上面看出多交稅
老師夾層公司是干什么的
工商年報,社保實際繳費金額是單位繳費部分還是加上個人繳費部分
老師指導一下,就是公司是農(nóng)產(chǎn)品供應鏈,農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,然后送些消耗品,消耗品老板銷售,但是進項票不開進來,就是不進進項票。那銷售是實際的。可以開出去嗎?
微信掃碼加老師開通會員