你好; 一般納稅人你沒有開票 就寫在未開具票據(jù) 。服務(wù)? 6%對(duì)應(yīng)的 稅率去報(bào)稅? ??
老師您好,請(qǐng)問公司收到稅務(wù)退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的錢,公司是一般納稅人,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該怎么填寫呢?需要在未開票收入6%那一欄填寫收入是多少嗎?
請(qǐng)問老師,公司個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)收入,一般納稅人應(yīng)該填在哪一項(xiàng)呀?一般計(jì)稅6%的稅率嗎?
老師個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)申報(bào)是不是這邊填寫在一般計(jì)稅6%這一欄呀
老師:?jiǎn)栆幌?,像這個(gè)個(gè)人所得稅的退還手續(xù)費(fèi)的銷項(xiàng)稅,一般納稅人,只有這個(gè)收入,填在增值稅的表一 13%的稅率表里?
老師,一般納稅人收到個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅時(shí)填在哪里?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
他是商貿(mào)公司一般納稅人,也是填在6%的稅率嗎?
你好; 是的。也是6%對(duì)應(yīng)欄次報(bào)? ?