那你這個就直接沖減收入就行了。
老師,收到一筆供應商給我們的返利,用來抵扣貨款,當收到這筆返利時2萬金額這個要怎么寫分錄,
購貨方收到返利,這個金額是一年的銷售額算出來的返點,這個在當月怎么入賬呢?老師
老師老師,這個平銷返利沖進項,這個是針對收到返利的企業(yè)來說的還是針對銷售方來說的呢?就是比如你賣給我貨物,后面你又給我返了一部分錢是這個意思嗎?
我們公司收到銷售返利對方開過來的紅字發(fā)票,返點的金額在下次貨款里面抵扣掉,這樣要怎么做賬,??
老師們 想請教一下 就是我們的書在當當 京東銷售 比如這月當當銷10000元 次月對賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點且返點對方不開票 沖對方要付給我們的銷售金額 成本是一本書100元 這分錄該怎么寫呢 麻煩老師每部分錄都寫上 且分錄后要有金額
現在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現金