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Q

我們公司收到銷售返利對(duì)方開過來的紅字發(fā)票,返點(diǎn)的金額在下次貨款里面抵扣掉,這樣要怎么做賬,??

2022-10-28 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-28 09:49

借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸: 應(yīng)付賬款 借: 應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶8183 追問 2022-10-28 10:53

那第二個(gè)都是做負(fù)數(shù)的?,進(jìn)項(xiàng)稅額不是放進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)科目的嘛?

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齊紅老師 解答 2022-10-28 10:56

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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快賬用戶8183 追問 2022-10-28 11:03

那我現(xiàn)在只收到紅沖發(fā)票,我是只做第二個(gè)分錄就可以了是嘛,等下個(gè)月到貨抵扣貨款再做第一個(gè)分錄?

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齊紅老師 解答 2022-10-28 11:05

你好,也行的, 沒問題

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快賬用戶8183 追問 2022-10-28 16:05

老師可以解釋一下嘛,感覺有點(diǎn)不是很懂。

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齊紅老師 解答 2022-10-28 16:07

同學(xué)您好,就是 沖回原分錄的,做相反憑證的意思

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快賬用戶8183 追問 2022-10-28 17:16

那我下個(gè)月是應(yīng)付貨款是要怎么抵扣 沖賬 ?

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快賬用戶8183 追問 2022-10-28 17:17

借:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸;應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 這樣?

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齊紅老師 解答 2022-10-28 17:31

你好,可以的, 沒問題

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借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸: 應(yīng)付賬款 借: 應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-10-28
對(duì)方給你開紅字發(fā)票就可以的,你不用給對(duì)方開紅字發(fā)票,借預(yù)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 下一個(gè)月抵扣的借庫存商品貸預(yù)付賬款。
2023-07-07
借庫存商品貸銀行 按返利之后的入
2021-10-13
借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入 借現(xiàn)金或銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2023-09-25
對(duì)的,是的,是這么做的。
2024-02-29
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