你好 借未分配利潤 具體費用名 貸銀行??
老師好!我今天收到一張開票日期是2021年12月25日的發(fā)票,2021年沒有計提,我是小準(zhǔn)則,沒有以前年度損益這個科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
老師,請問一下小企業(yè)會計準(zhǔn)則。不允許使用以前年度損益調(diào)整,那我2022年收到2021年12月的成本發(fā)票,想做在今年5月份,想要怎么寫正確完整的分錄吖?
老師你好,公司2021年成本發(fā)票異常,補(bǔ)繳了增值稅、企稅。更改了2021年年度財報,那我在補(bǔ)稅的當(dāng)期,剛才您要做到以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整增值稅貸:銀行存款。小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該做進(jìn)哪個科目?
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
我沒明白您說的分錄,如果不跨年,我這張分錄應(yīng)該寫成,借:管理費用—汽車費用—車輛維護(hù)用品150,貸:現(xiàn)金150,現(xiàn)在跨年了,主要是我2021年不知道這筆費用,沒有計提,發(fā)票現(xiàn)在來了,但開票日期寫的是2021年12月25日,您能給我寫一個完整的分錄嗎?
你好? 因為跨年了 所以損益 科目用未分配利潤了代替了?? 你好 借未分配利潤 管理費用 貸現(xiàn)金?
未分配利潤完整的科目是什么?借:利潤分配—未分配利潤,借:管理費用,貸:現(xiàn)金150,借方借2個科目嗎?借方150怎么分?
你好??你好 借未分配利潤 -管理費用? 這是一個科目 是一級和二級的關(guān)系?? 貸現(xiàn)金??
未分配利潤是在利潤分配下面還是本年利潤下面加,未分配利潤下面要加個管理費用嗎?
未分配利潤下面要加個管理費用? 這樣的? ?
未分配利潤不是一級科目,是在本年利潤下面加一個未分配利潤,還是用利潤分配—未分配利潤?
你好 一級科目未分配利潤? 明細(xì)是 管理費用? 是用未分配利潤代替了管理費用的意思? ?
您是聽不明白我說的意思嗎?我是說我找不到未分配利潤的一級科目?一級科目不是加不了嗎?
你好 利潤分配是的下面的二級明細(xì)是 未分配利潤 我上面打錯了??
是這樣的 一級是利潤分配,二級是未分配利潤 再加管理費用?
借:利潤分配—未分配利潤—管理費用150,貸:現(xiàn)金150,這樣寫分錄?
你好對 這個是正確的?? 借:利潤分配—未分配利潤—管理費用150,貸:現(xiàn)金150
利潤分配—未分配利潤下面以前沒有管理費用的三級明細(xì),分錄就寫,借:利潤分配—未分配利潤150,貸:現(xiàn)金150,這樣可以嗎?
可以不設(shè)置的,在調(diào)整的憑證后面寫一個說明,調(diào)整的是去年的管理費用。
就做這一個分錄就可以了,是嗎?
是的。補(bǔ)計這筆費用就是這個分錄。 后面需要是調(diào)整所得稅分錄。
我2021年的匯算清繳還沒有做,這筆費用會影響2021年的匯算清繳嗎?
你好 不影響的? 不影響2021年的匯算清繳