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銷售酒的公司贈送的酒給客戶,算銷售費用吧,匯算清繳時要不要調出來

2022-03-14 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-14 09:42

你好,不是的,這個是要視同銷售的,你需要調整你們的收入和銷售費用的

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快賬用戶6447 追問 2022-03-14 09:44

什么情況下視同銷售和銷售費用啊,整不明白

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齊紅老師 解答 2022-03-14 09:45

你這個,銷售部門消耗的資源,是作為銷售費用的。是同銷售是按照增值稅的要求來處理的

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快賬用戶6447 追問 2022-03-14 10:14

那招待領導,招待客戶的記在哪里

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齊紅老師 解答 2022-03-14 10:18

這個是要放在管理費用業(yè)務招待費的

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快賬用戶6447 追問 2022-03-14 10:19

那匯算清繳要調出來嗎?

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快賬用戶6447 追問 2022-03-14 10:20

自己的酒招待客戶,也開不出來票呀

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齊紅老師 解答 2022-03-14 10:26

這個招待客戶也是要進入到業(yè)務招待費的,你這個不需要另外開票的

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快賬用戶6447 追問 2022-03-14 10:27

搞不明白,這個要到哪里開票

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快賬用戶6447 追問 2022-03-14 10:27

誰開給我們

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齊紅老師 解答 2022-03-14 10:30

你們購買酒水是別人開票給你們,你們用來招待就不需要開票的

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快賬用戶6447 追問 2022-03-14 10:31

我們公司就是賣酒的

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齊紅老師 解答 2022-03-14 10:31

但是你沒有賣啊,你這個是喝掉了啊

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快賬用戶6447 追問 2022-03-14 10:31

可以做費用嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-14 10:32

你這個用于業(yè)務招待肯定是沒有收人家的錢吧

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快賬用戶6447 追問 2022-03-14 10:33

沒有的,那這咋做分錄呀

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齊紅老師 解答 2022-03-14 10:38

借:管理費用--業(yè)務宣傳費 貸:庫存商品

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快賬用戶6447 追問 2022-03-14 10:39

嗯好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-03-14 10:40

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好,不是的,這個是要視同銷售的,你需要調整你們的收入和銷售費用的
2022-03-14
你好,1業(yè)務招待費。2營業(yè)外支出。 1不能抵扣。2視同銷售交稅。
2025-01-20
你好,不需要的,這個需要視同銷售。
2022-10-09
同學你好 會的哦 視同銷售就可以了 有進項可以抵扣
2022-10-28
您好!不用視同銷售,按照招待費標準來匯算清繳就好了
2022-03-13
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