你好,不是的,這個是要視同銷售的,你需要調整你們的收入和銷售費用的
贈送庫存商品給客戶,視同銷售,會計分錄是怎樣的。入營業(yè)外支出,還是入銷售費用-業(yè)務宣傳費,營業(yè)外支出的話,后續(xù)匯算清繳是不是要調增。業(yè)務宣傳費匯算清繳又該如何處理
老師好!贈送給客戶的加油卡,記賬時記入了業(yè)務招待費,匯算清繳時需要視同銷售嗎?
贈送給客戶的加油卡,記賬時記入了業(yè)務招待費,匯算清繳時需要視同銷售嗎?
銷售酒的公司贈送的酒給客戶,算銷售費用吧,匯算清繳時要不要調出來
我公司買來的酒,一部分用于招待客戶,一部分用于銷售,用于銷售的部分匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師,我想問一下在公司交的社保如果不想交了,怎么處理?能全額退回來嗎
一次性就業(yè)補助金需要申報個稅嗎?
老師,定期定額征收個體戶,開票超過了核定金額,交個稅怎么交(季度沒超過30萬,不考慮增值稅)
一般納稅人主要是人工費用,缺進項票,怎么用人工費合理抵稅
老師,勞務公司開3個點的票和開9個點的票什么區(qū)別
小規(guī)模單位,房租3萬,支付一萬,對方沒發(fā)票,只能開出3萬的裝修費發(fā)票,請問我這邊怎么做賬,我們還得付對方暖氣費和電費,暖氣費發(fā)票都是她個人繳納的發(fā)票,電費隨便找點發(fā)票,這些我這邊怎么做賬呢?
老師,中秋節(jié)給員工發(fā)放的禮品怎么扣個稅,是做在工資表里面嗎?還是申報個稅的時候把這么禮品的金額加在應付工資里。
老師,我們有一家公司未分配利潤是1萬元,現(xiàn)在要轉讓100%股權,是先把利潤分配再轉讓給新股東,繳納20%的分紅所得,還是新股東已1萬元,購買股權,繳納20%的股權轉讓所得稅好呢
老師,車輛維修發(fā)生的費用,項目名稱填維修費,還是填修理修配勞務費?兩者區(qū)別是什么,各自稅率是多少? 配件肯定是13% 維修和修配勞務怎么界定?
新注冊公司,租房協(xié)議已簽……對方是公司,這個對方怎么開租房的發(fā)票?都有什么稅要交?
什么情況下視同銷售和銷售費用啊,整不明白
你這個,銷售部門消耗的資源,是作為銷售費用的。是同銷售是按照增值稅的要求來處理的
那招待領導,招待客戶的記在哪里
這個是要放在管理費用業(yè)務招待費的
那匯算清繳要調出來嗎?
自己的酒招待客戶,也開不出來票呀
這個招待客戶也是要進入到業(yè)務招待費的,你這個不需要另外開票的
搞不明白,這個要到哪里開票
誰開給我們
你們購買酒水是別人開票給你們,你們用來招待就不需要開票的
我們公司就是賣酒的
但是你沒有賣啊,你這個是喝掉了啊
可以做費用嗎
你這個用于業(yè)務招待肯定是沒有收人家的錢吧
沒有的,那這咋做分錄呀
借:管理費用--業(yè)務宣傳費 貸:庫存商品
嗯好的,謝謝老師!
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