需要,這個是需要的,需要視同銷售
老師好!贈送給客戶的加油卡,記賬時記入了業(yè)務招待費,匯算清繳時需要視同銷售嗎?
贈送給客戶的加油卡,記賬時記入了業(yè)務招待費,匯算清繳時需要視同銷售嗎?
老師,我2020年有一筆賬是買禮品送客戶,當時入了招待費,現(xiàn)在稅務局讓更正成視同銷售,這樣是需要入視同銷售的嗎?如果如視同銷售的話分錄該怎么做,需要調整2020年的賬呢還是直接做相反的
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳完成后,調整了視同銷售收入、業(yè)務招待費、廣宣費的調減,這時候需要調整22年度財務報表嗎?
老師,買的購物卡送人了,只給開了預售發(fā)票,做賬時只能做到業(yè)務招待費對嗎?匯算清繳時需要納稅調增嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
這個是增值稅視同銷售還是企業(yè)所得稅視同銷售?
企業(yè)所得稅視同銷售,你說匯算清繳不是問企業(yè)所得稅嗎
那我已經記到業(yè)務招待費了,不是已經調增了嗎?
https://www.leshui365.com/swsw/szsw/zzs/ccon1705090000024963.html?這個有這個說明,你去看下,
好的,謝謝
好的,我先回復別的學員了