你好 19年四月份之前16% 之后13%
某增值稅一般納稅人2019年8月份銷(xiāo)售貨物取得價(jià)款100萬(wàn)元(不含稅),另外收取各種價(jià)外費(fèi)用2.26萬(wàn)元。該納稅人銷(xiāo)售貨物適用13%的增值稅稅率。則該納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?
19年銷(xiāo)售貨品的增值稅稅率是多少,一般納稅人
老師我們是貨物銷(xiāo)售的的公司小規(guī)模納稅人年銷(xiāo)售超多多少需要變成一般納稅人
2019年一般納稅人銷(xiāo)售貨物的增值稅稅率是多少,什么時(shí)候變成13%的
5.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年8月銷(xiāo)售貨物取得含增值稅銷(xiāo)額101.7萬(wàn)元,銷(xiāo)售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷(xiāo)額21.2萬(wàn)元。已知,銷(xiāo)售貨物的增值稅稅率為13%,銷(xiāo)售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計(jì)算該商場(chǎng)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少元?
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開(kāi)始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢(xún)下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專(zhuān)項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類(lèi)所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷(xiāo)客戶(hù)的花銷(xiāo),可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
變成16%的是那個(gè)月
你好在18年五月份的。
意思從18年5月起就是16%
增值稅稅率調(diào)整從2018年5月1日起開(kāi)始執(zhí)行?!敦?cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》(財(cái)稅[2018]32號(hào)):自2018年5月1日起納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為或者進(jìn)口貨物,原適用17%和11%稅率的,稅率分別調(diào)整為16%、10%。