今年1月產(chǎn)生的費(fèi)用就不能預(yù)估到去年12月
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,我們學(xué)校1月份產(chǎn)生的費(fèi)用,我能把預(yù)估做到12月份么。因?yàn)閷徲?jì)局查賬是查去年2個學(xué)期的,但是只看一年的賬
老師您好,現(xiàn)在遇到個棘手的問題。稅局要查賬,要我們拿賬簿憑證過去給他看,從2020年9月到2022年6月份的賬??墒抢习逡恢睕]有把賬拿回來,以前一直是給代賬公司做賬,做到2021年6月份的賬,一直沒拿賬回來,我也沒沒接著做。就算現(xiàn)在拿回來,只有兩天的時間,我也沒辦法把一年多的賬補(bǔ)起來。那我應(yīng)該拿什么資料去給稅管員看呢?怎么應(yīng)對這次稅局的查賬呢?
老師,我們公司申報(bào)個稅時,報(bào)稅期是1月份,我們申報(bào)用的工資表是12月的,這樣就延遲一個月,我統(tǒng)計(jì)報(bào)稅金額也只能按照22年2月1日申報(bào)到23年1月份統(tǒng)計(jì)才能跟賬上金額核對一致,我這樣可行?
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒有計(jì)提,當(dāng)我看見這個備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個計(jì)提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計(jì)提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實(shí)收資本嗎?
5月公司開的收購發(fā)票要做賬嗎?
老師,請問一下,暫估的發(fā)票一直沒有進(jìn)項(xiàng),年底應(yīng)該怎么做。之前暫估時,是做借原材料1萬,貸應(yīng)付賬款-暫估。后面是借應(yīng)付賬款-暫估1萬,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎??
本月7月份補(bǔ)交了1-7月份的公積金,需要在6月份計(jì)提這筆錢嗎
2024年12月份銀行利息多記賬一分錢,今年第二季度才發(fā)現(xiàn),這樣怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01
請問為什么兩年的最后兩筆分錄都是借少數(shù)股東貸少數(shù)股東?母公司的投資收益為什么沒有體現(xiàn)?最后為什么要21-27?
老師 24年匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄怎么做
老師好,無形資產(chǎn)攤銷是多少錢,分錄咋做
老師增值稅留抵退稅是什么意思呢
老師,剛成立小規(guī)模企業(yè),5月產(chǎn)生兩筆費(fèi)用共計(jì)800多,是股東微信掃碼支付的,做賬應(yīng)該怎么做?