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老師,一般納稅人增值稅如果沒有進項,當(dāng)月要交的稅款就是銷項的稅額部分嗎

2022-03-10 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-10 19:59

同學(xué)你好,如果沒有進項,當(dāng)月要交的稅款就是當(dāng)期的銷項,這個是片面的,還要考慮上期是否有留底稅額。

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齊紅老師 解答 2022-03-10 19:59

假設(shè)上期有留抵稅額,那就用銷項減去進項零,再減去上期留抵稅額。

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快賬用戶6783 追問 2022-03-10 20:00

沒有留底稅額老師

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齊紅老師 解答 2022-03-10 20:00

同學(xué),如果沒有留底稅額,那應(yīng)交稅費就是等于銷項稅額。

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快賬用戶6783 追問 2022-03-10 20:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-10 20:01

不客氣,請評分五分。祝生活愉快,工作順利。

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同學(xué)你好,如果沒有進項,當(dāng)月要交的稅款就是當(dāng)期的銷項,這個是片面的,還要考慮上期是否有留底稅額。
2022-03-10
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-19
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-10-18
一般來說進項大于銷項不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2021-07-08
你好,這個要看你的銷項稅的稅率是多少?
2024-11-28
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