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增值稅一般納稅人(建筑業(yè))每月所交增值稅=銷項一進項,如果當(dāng)月有簡易計稅銷項發(fā)票怎么辦?

2021-02-07 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-07 19:29

您好,簡易計稅單獨計算,謝謝

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快賬用戶2906 追問 2021-02-07 19:30

怎么單獨計算?如果本月進項大于銷項呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-07 19:32

應(yīng)交稅費—增值稅—簡易計稅

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齊紅老師 解答 2021-02-07 19:35

進項大于銷項的話,需要繳納簡易計稅的那部分,謝謝

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您好,簡易計稅單獨計算,謝謝
2021-02-07
你好? ? 可以的。? ?一般進項稅的話 你 月末可以結(jié)轉(zhuǎn)抵減銷項稅的。? 而簡易計稅的話。你就單獨做賬:借 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-簡易計稅? ?繳納:借??應(yīng)交稅費-簡易計稅貸銀行存款。? 一般計稅你這個 應(yīng)該知道怎么做的吧??
2021-07-13
你好,這個你正常做就可以了。借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認證進項稅。 如果不認證的話,你就放在待認證進項稅里面就好了。比如你購買原材料,借,原材料應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認證進項稅貸,應(yīng)付賬款。
2025-04-03
簡易計稅直接交稅,不得抵扣進項
2023-06-04
同學(xué)你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅 交稅 借,應(yīng)交稅費一簡易計稅 借,應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款;
2022-01-18
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