1.?借原材料-c500000%2B1000=501000 ?應交稅費-應交增值稅(進)65000 貸銀行存款566000
公司員工超過三十人,殘保金怎么計算
怎么可以少交點殘保金,
老師,我初級農產品我暫估的時候按照一個價格假如是2元入賬,然后我結轉成本2元,下個月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個不同的價格,一個是4元,一個是8元,那我紅沖上個月的暫估入賬2元,是不是上個月結轉的那筆分錄也要對應紅沖掉,然后本月按正常流程入賬補充上去?老師麻煩給個分錄過來,謝謝
計提工資7600元(應發(fā)),有代扣代繳的社保517.3,公積391金跟個稅52,但是實際發(fā)放工資6639.7元,但是公司把代扣的個稅金額一起發(fā)給職工(6691.7),會計分錄應該怎么做?金額如何分配發(fā)放?
老師,公司銷售產品,提供包送服務,但是公司沒有送貨車,都是喊的個人來送貨,收錢的時候都是和送貨運費一起給我們,但是這筆運費又不是我們的收入,請問有沒有好一點的辦法把運費分離出去
出口印花稅申報基數(shù)要加上出口的收入?
由于前期差錯,這個季度調賬了,申報后臺帶出的利潤表前后不符,但年累計數(shù)不變,是否可改變表里的明細數(shù)額,有沒有影響?
老師,請問一下商務費用可以入賬到時候調增的不哇
申請高企的研發(fā)人員,可以是勞務工嗎?
老師好,一般納稅人銷售二手車,票面稅率是3,該怎么樣做賬呢?
麻煩老師幫教我寫一下分錄
1.?借原材料160%2B0.2=160.2萬 ? 應交稅費-應交增值稅(進)20.8萬 ? 銀行存款 187.4-160.2-20.8=6.4 ? 貸其他貨幣資金-銀行匯票 187.4
麻煩老師教我寫一下分錄
首先 ?根據(jù)題中的字眼 ?找出會計科目 然后確定借貸方 以及金額 借原材料 40000%2B5000=45000 應交稅費-應交增值稅(進)5200 ?貸應付票據(jù)-銀行承兌匯票50200 ? 借應付票據(jù)-銀行承兌匯票50200 貸銀行存款50200
麻煩老師教我寫一下分錄
借在途物資20000%2B1000=21000 應交稅費-應交增值稅(進)2600 ?貸應付票據(jù)商業(yè)承兌匯票23600 ? 借原材料23600 貸在途物資23600